您好,印花稅按規(guī)定是根據(jù)書(shū)立的合同(購(gòu)、銷、租等合同)來(lái)計(jì)算繳納,但實(shí)際工作中稅務(wù)局按公司的收入和成本來(lái)核實(shí)的,因此會(huì)計(jì)也就按當(dāng)月或當(dāng)季度的收入%2B成本計(jì)算繳納。所以不管有無(wú)合同就按收入和成本計(jì)算印花稅吧
老師,想咨詢一下印花稅的計(jì)提方法和依據(jù),去年9月成立的公司,屬于建筑安裝服務(wù)類,因?yàn)橛幸恍┌惭b沒(méi)有簽訂合同(或者是合同沒(méi)有金額,以最后的結(jié)算單金額給我們結(jié)算),但是平時(shí)我們給對(duì)方開(kāi)出過(guò)一部分發(fā)票,至今從未計(jì)提過(guò)印花稅,像這種情況,我們是否需要計(jì)提印花稅,如果計(jì)提的話,是以發(fā)票金額作為計(jì)稅依據(jù)嗎
有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下,簽訂購(gòu)銷合同會(huì)產(chǎn)生印花稅,向我們這種門店都是零售業(yè)務(wù),我開(kāi)了個(gè)眼鏡店,驗(yàn)光配鏡的,都不用簽合同,我還需要繳納印花稅嗎?還是只要有收入就需要繳納印花稅,我以前單位會(huì)計(jì)都是按銷售收入直接計(jì)提的印花稅,根本不區(qū)分是不是簽過(guò)合同
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開(kāi)的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營(yíng)范圍增加了“造價(jià)咨詢”,為了提高公司的造價(jià)咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒(méi)變,發(fā)票開(kāi)了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”……印花稅核定計(jì)稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開(kāi)票“咨詢費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項(xiàng)發(fā)票都是開(kāi)的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會(huì)計(jì)每月填報(bào)的印花稅申報(bào)表,計(jì)稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開(kāi)票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,印花稅的計(jì)稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會(huì)計(jì)說(shuō),監(jiān)理合同,開(kāi)“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報(bào)表都按“進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票金額”計(jì)算印花稅。開(kāi)“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,必須交印花稅,沒(méi)有合同,還是按發(fā)票金額計(jì)算)
老師好,租入個(gè)人出租商鋪?zhàn)鲛k公樓使用,出租方不提供發(fā)票給我們,我們根據(jù)付款憑證入賬,這種情況還需要交印花稅嗎?如果需要交,印花稅是按付款金額繳納,還是按合同上簽訂的金額按比例一次性繳納,例如合同金額是20萬(wàn),交多少印花稅
老師,我司是一般納稅人,地方稅局發(fā)了一個(gè)公告:“印花稅政策提醒:根據(jù)上級(jí)工作部署,自2022年3月起,我局對(duì)印花稅取消事前核定征收方式,請(qǐng)相關(guān)納稅人按規(guī)定完善《印花稅應(yīng)稅憑證登記簿》制度,據(jù)實(shí)申報(bào)印花稅。” 我之前印花稅是按每月的采購(gòu)和銷售含稅金額來(lái)申報(bào)繳納“購(gòu)銷合同”的印花稅, 現(xiàn)在我還是像之前一樣按每月的采購(gòu)和銷售含稅金額來(lái)申報(bào)繳納印花稅嗎? 還有這個(gè)(印花稅應(yīng)稅憑證登記簿)是什么?
老師,我匯算清繳完要退稅1696元多,我怕稅務(wù)局查,可不可以在A105000的30行中調(diào)增1696/0.05=33920元
工程部放制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用好些 ,技術(shù)員是給產(chǎn)線調(diào)機(jī)的
總賬會(huì)計(jì)還有做應(yīng)收應(yīng)付表嗎?
老師,賒銷及現(xiàn)金折扣是否由專人進(jìn)行審批為什么對(duì)應(yīng)的是應(yīng)收賬款的準(zhǔn)計(jì)分認(rèn)定,而不是銷售收入完整性認(rèn)定?謝謝
老師你好,個(gè)體工商戶房屋所有權(quán)不是企業(yè)名字是投資人的個(gè)人名,對(duì)外出租,是個(gè)人代開(kāi)發(fā)票給承租方還是個(gè)體工商戶可以自己來(lái)發(fā)票給承租方
圖片表格中給出期望報(bào)酬率,在本題中為啥沒(méi)有用,不是也可以加權(quán)平均嗎
小規(guī)模納稅人所得稅算清繳要選哪些表?可以選企業(yè)收入明細(xì)表,成本支出明細(xì)表,嗎?
外貿(mào)企業(yè)出入庫(kù)怎么做?在哪里做?是在報(bào)關(guān)之前做嗎?
你好,老師,我之前問(wèn)的,去年單位員工未繳納社保,上班時(shí)間受傷,住院費(fèi)5萬(wàn)元全額公司支付,此筆費(fèi)用做福利費(fèi),未申報(bào)個(gè)稅。今年企稅匯算清繳,填報(bào)工資那組表中,工資+福利費(fèi)比個(gè)稅申報(bào)金額高,怎么操作申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)老師,酒店行業(yè)有宴會(huì)廳、包房、零點(diǎn)和燒烤是一個(gè)廳、早餐廳。那結(jié)婚訂婚有的占了宴會(huì)廳和包房,這個(gè)屬于宴會(huì)收入還是中餐收入?
沒(méi)有其他業(yè)務(wù)收入也沒(méi)有其他業(yè)務(wù)成本,那印花稅計(jì)算就按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合計(jì)計(jì)提是吧?
您好,是的,就按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本合計(jì)計(jì)算買賣合同印花稅