是的,就是那樣處理就行
我司是貿(mào)易公司,自身沒有生產(chǎn)能力。去年7月從供應商那里買了一批泡沫賣給客戶,供應商發(fā)貨后暫未開票我司就暫估入庫,并開票給客戶并收到客戶款。但是直到現(xiàn)在供應商發(fā)票都沒有開給我司,采購說對方倒閉了,現(xiàn)在怎么處理呢
我們是銷售方,發(fā)了商品貨物給客戶了,但是還沒有收到他們的貨款,也還沒有開發(fā)票出去給他們,這種可以做應收暫估嗎? 會計分錄是怎么樣的
老師好,本月公司付了一筆款給了供應商,供應商也交貨給我了,但是供應商沒有開票給我;以此同時此批貨已經(jīng)發(fā)貨給了客戶,賣出去了,為了做賬方便,我本月需要先開票給客戶嗎,但是供應商沒開票給我,本月無進項,是本月開票給客戶還是下月開票給客戶好?謝謝。
老師,我們采購了貨物,但是上游還沒有給我們發(fā)票,我們可以先去稅務局系統(tǒng)入庫了類目了,先開發(fā)票出去嗎?等于進項還沒有開進來,現(xiàn)在就要開銷項出去了,但是貨物已經(jīng)入庫了,只是對方?jīng)]有開進項票進來呢
老師好!我們是供應商廠家,銷售貨物給代理商,現(xiàn)在代理商銷售給客戶,客戶需要發(fā)票,我們可以直接給客戶開票嗎?我們發(fā)票有額度,比如銷售了1000萬,但是需要開票的代理商很少,我們開給客戶可以嗎?
老師您好,公司貸款先扣除利息費用,到賬金額少,這種怎么做賬務處理呢
老師您好!所得稅匯算清繳 補交了1000元所得稅,怎么做賬做賬?可以直接寫借,以前年度損益調(diào)整,貸 銀行存款
上個月月末少計提員工工資了,但少計提的那部分不涉及個稅稅款,我這月補計提工資好還是這月直接月末多計提工資比較好呢老師
老師一般勞務費票憑證需要什么附件4000多元
你好,請問怎么查實時的外幣買入價和賣出價啊
收到即征即退的企業(yè)在匯算清繳時需要填寫A105040表嘛
政府會計累計折舊增加的財政分錄和預算分錄
個人代開的中介服務費發(fā)票,開回來給我們?nèi)氤杀?,需要計算繳納印花稅嗎
有個問題請教一下 就是實收資本300萬 所有者權益400萬 未分配利潤350萬。A占股權70%,B占股權30%,公司最低轉(zhuǎn)讓金額是280萬嗎?才能不算低價轉(zhuǎn)讓
老師,我在年中建賬,錄入期初數(shù)時,應交稅費的應交增值稅 錄不對,這項是匯總來的,期初數(shù)和年初數(shù)不一樣,我怎么都找不出來是怎么回事,幫我看下。我錄時負債類,貸方用正數(shù),借方用負數(shù)錄的。