你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,直接在25年,沖回多計(jì)提的折舊就可以了。如,借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),貸累計(jì)折舊(負(fù)數(shù))。
老師,我企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)去年的成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理,和申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳?
老師,我企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)去年的成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理,和申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳?
老師你好,2024年5月份做2023年匯算清繳時(shí)未取得發(fā)票,我納稅調(diào)增了,8月份該項(xiàng)成本票又取得了,那我這邊,匯算清繳是要去大廳修改2023年匯算清繳報(bào)表還是在2025年做2024年匯算清繳時(shí)再調(diào)減?
老師,我用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則, 2024 年度我們公司有一批貨物做成了次品賣不出去,我按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)備計(jì)提了資產(chǎn)減值損失,然后我做匯算清繳時(shí)也對(duì)應(yīng)調(diào)增了,請(qǐng)問(wèn)我這樣處理對(duì)嗎,調(diào)整后還需要怎么處理嗎
請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要做2024年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)2024年有一筆150元行政罰款的營(yíng)業(yè)外支出,做賬時(shí)做了費(fèi)用抵扣了所得稅,那么在匯算清繳時(shí)應(yīng)該予以調(diào)增應(yīng)納稅所得額。那2025年分錄應(yīng)該怎么做?是借:未分配利潤(rùn) 7.5(150×5%)貸:應(yīng)交稅費(fèi)7.5嗎? 另外2024年年末結(jié)轉(zhuǎn)的盈余公積需不需要調(diào)整?
個(gè)稅更正申報(bào),剛填寫的專項(xiàng)目附加扣除前面幾個(gè)月可以用嗎
個(gè)體戶4?末還是定期定額,現(xiàn)在是查賬,怎么能具體能看到哪一天變的呢?
有限責(zé)任公司,如果公司注銷的時(shí)候,賬上有利潤(rùn)100萬(wàn)未分配給股東,公司注銷的時(shí)候,是不是這100萬(wàn)分配給股東還要交個(gè)人所得稅? 如果是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),賬上有100萬(wàn)的利潤(rùn)。平時(shí)已經(jīng)交了經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅。在注銷的時(shí)候,是不是就不需要再交個(gè)人所得稅?
以前年度房租收入計(jì)提多了,現(xiàn)在怎么做分錄呢?
租賃電動(dòng)叉車月付預(yù)付款是計(jì)入管理費(fèi)用還是應(yīng)付賬款,怎么做分錄,預(yù)付了7月份的和已經(jīng)支付了6月份20天的賬款
老師好,請(qǐng)問(wèn)員工機(jī)票如何做賬呢?
出口退稅產(chǎn)品入庫(kù)日期不對(duì),會(huì)查嗎
老師,我們本身生產(chǎn)出口貨物,但是老板不愿意用這個(gè)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,要單獨(dú)成立一個(gè)進(jìn)出口貿(mào)易公司,把貨物賣給貿(mào)易公司,再?gòu)馁Q(mào)易公司出口退稅,有沒(méi)有這個(gè)必要?對(duì)公司有利還是弊?退稅方面那個(gè)更多?
出口退稅產(chǎn)品入庫(kù)日期不對(duì),會(huì)查嗎
原料,領(lǐng)料單,產(chǎn)品入庫(kù),按照真實(shí)的來(lái),公沒(méi)有領(lǐng)料單不知道領(lǐng)多少,月月盤庫(kù),盤點(diǎn)庫(kù)存保持一致,暫估成本
哦,好的謝謝老師
24年賬上多計(jì)提的折舊,減少了會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額,納稅調(diào)增了,加回來(lái)了,但是賬上沒(méi)有調(diào)。25年,賬面調(diào)整回來(lái)了,增加了會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額,25年匯算的時(shí)候,納稅調(diào)減。