你好,他審計出來的,你是反結(jié)賬修改的還是怎么了?
進(jìn)項大于銷項,需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧櫛碇械睦麧櫩傤~不是一個數(shù),企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來的?
你好,老師,我這里兩個不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報的企業(yè)所得稅,是不是提交財務(wù)報表,企業(yè)所得稅匯算報表也會自動生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對方要我提供法人身份證(正方面)對公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的
老師好!請問建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎?
老師 匯算清繳里面有一項傭金和手續(xù)費,是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財務(wù)費用里面有銀行手續(xù)費,美團(tuán)團(tuán)購手續(xù)費,抖音手續(xù)費,是這幾項合計數(shù)嗎,再就是我們有員工宿舍,產(chǎn)生了中介費,這個也是不是傭金和手續(xù)費呢
累計居住滿183天的納稅人,海南公司的經(jīng)營所得,法人分紅個人所得稅是不是最高15%
審計調(diào)整的分錄,我是反結(jié)賬修改的
你好,那你申報給稅務(wù)局的也需要修改。
然后按照調(diào)整之后的來繼續(xù)做
那就是在電子稅務(wù)局把報表更正為審計之后的,
對的是的,是這么做的。
還有個問題,我稅務(wù)系統(tǒng)一直使用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,審計審的時候按照企業(yè)會計準(zhǔn)則來做的,對應(yīng)收賬款計提的信用資產(chǎn)減值損失,稅務(wù)系統(tǒng)的報表里面沒有這一欄,這個該如何填寫,如果不填寫,營業(yè)利潤就和我財務(wù)報表不一致,如果填寫,這個計提的減值往哪里填寫,可不可以直接計在管理費用里面
放到營業(yè)外支出里面去。
因為計提信用減值準(zhǔn)備,產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn),從而影響了企業(yè)所得稅,24年度,審計在利潤表中填整了12萬的所得稅,實際上我不用繳納這么多,請問我在稅務(wù)上填寫利潤表時所得稅那一欄要按照審計出的這個報表填寫嗎?
你這個信用減值損失是可以抵扣所得稅的嗎?
計提的這個信用減值損失,如果在未來期間實際發(fā)生時可以抵扣所得稅
不要體現(xiàn)了 你做了營業(yè)外支出匯算清繳的時候,納稅調(diào)增就行。
我看審計做的調(diào)整分錄就是借所得稅費用12,貸遞延所得稅資產(chǎn)12。按照審計的這個調(diào)整分錄調(diào)賬以后,利潤表里的所得稅費用里面有12萬
請問這個我在稅務(wù)系統(tǒng)里面的利潤表所得稅這一欄填寫這個12萬嗎?如果不填寫的話我的凈利潤就和報表對不上
你好,沒有繳納的話,你就不用計提。
審計讓我按照他的調(diào)整分錄調(diào)整了,所以現(xiàn)在利潤表的所得稅費用里面有12萬所得稅
信用減值損失填寫在營業(yè)外支出,稅務(wù)系統(tǒng)會不會提出分險預(yù)警
不會的,這個沒有關(guān)系
現(xiàn)在是不是就是審計不管怎么調(diào)整,我的利潤總額要和我報表上的對上。他給我調(diào)整的那個12萬的所得稅我在稅務(wù)系統(tǒng)的利潤表里體現(xiàn)嗎?
你去看一下,你需要交所得稅。不交不交的話,不要體現(xiàn)。因為小企業(yè)會計準(zhǔn)則,他沒有遞延所得稅資產(chǎn)所得稅負(fù)債的。
就是你需要交,你就記題,不交的不用計提,就不用管了,不要去管他了。
如果不管,稅務(wù)上凈利潤和審計報告上的凈利潤不一致
這里可以忽略,忽略就行。