你好,嗯這個(gè)最終的金額是會(huì)影響。
老師對(duì)公賬戶(hù)社保退回又支付的分錄怎么寫(xiě) 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸:銀行存款 手續(xù)費(fèi) 這樣做分錄管理費(fèi)用的余額社保費(fèi)跟應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)余額不相等
1.開(kāi)出現(xiàn)金支票一張,支付本月工資120000元。應(yīng)編制會(huì)計(jì)分錄為()。A.借:應(yīng)付職工薪酬120000B.借:庫(kù)存現(xiàn)金120000貸:庫(kù)存現(xiàn)金120000貸:銀行存款120000C.借:銀行存款120000D.借:應(yīng)付職工薪酬120000貸:應(yīng)付職工薪酬120000貸:銀行存款120000
老師我和其他公司掛往來(lái)款 計(jì)提 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 然后我要沖銷(xiāo) 借管理費(fèi)用 -負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 掛往來(lái) 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬 老師這樣對(duì)嗎,這樣我的應(yīng)付職工薪酬會(huì)有余額嗎
是上年先做補(bǔ)繳社保分錄借管理費(fèi)用,借應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),貸其它應(yīng)付款,次年扣款了借其它應(yīng)付款,貸銀行存款。然后在次年2月的工資表中補(bǔ)扣該部分補(bǔ)繳的社保,做分錄借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付職工工資,借應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付職工工資,貸應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),貸其它應(yīng)收款公積金,貸個(gè)人所得稅,貸銀行存款。這樣應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)就平了
計(jì)提工資: 借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用——工資 1500 貸:應(yīng)付職工薪酬 1500 借:應(yīng)付職工薪酬 1500 貸:銀行存款 追回工資500元 ,社保公積金1000元 借:銀行存款1500 貸:應(yīng)付職工薪酬 1500 借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 ——工資 -500 貸:應(yīng)付職工薪酬 -500 借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 ——社保公積金 -1000 貸:應(yīng)付職工薪酬 -1000 老師這樣做分錄對(duì)嘛
公司是做面料紡織加工的,有自己買(mǎi)別人的布過(guò)來(lái)加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時(shí)間截止啊
免冠色還要開(kāi)發(fā)票嗎?
利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務(wù)局這個(gè)月在我的待辦里怎么沒(méi)有工會(huì)經(jīng)費(fèi)的申報(bào),以前每個(gè)月都有的唄
非民辦企業(yè),政府補(bǔ)助限定性收入,發(fā)生限定性費(fèi)用怎么做分錄
快遞費(fèi)在匯算清繳期間費(fèi)用里應(yīng)該填在哪
部分紅沖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在采購(gòu)?fù)素泦卫镌趺摧斎虢痤~和稅額
目前想注冊(cè)一家公司大概年?duì)I業(yè)額在700萬(wàn)元,是注冊(cè)小規(guī)模呢還是注冊(cè)一般納稅人呢
那該怎么做這筆分錄不會(huì)影響,可以用把應(yīng)付職工薪酬改成其他應(yīng)收款嗎?
你好,可以的,你可以進(jìn)入其他應(yīng)收款。