借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。 貸,應(yīng)付職工薪酬、工資。 借,應(yīng)付職工薪酬、工資, 貸應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅。

老師,我19年12月份未計(jì)提企業(yè)所得稅,然后我在20年1月份繳納的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提了,你看我分錄可以這樣寫嗎
你好,12月忘了未計(jì)提折舊,跨年了現(xiàn)在1月怎么做賬,補(bǔ)計(jì)提嗎,12月沒(méi)有所得稅。完整分錄怎么做,
你好 老師 2022年第四季度的所得稅忘記計(jì)提了 然后跨年了 現(xiàn)在補(bǔ)提分錄 借未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 繳納分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸 銀行存款 這樣就可以了么 還需不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
老師你好,現(xiàn)在在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳。有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下就是:補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅是補(bǔ)計(jì)提回22年12月份,還是說(shuō)23年哪個(gè)月做22年企業(yè)所得稅匯算清繳就做在哪個(gè)月那筆計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄。
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我去年扣第3季報(bào)所得稅,今年才補(bǔ)計(jì)提,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做,謝謝,跨年了,
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問(wèn)一下問(wèn)題
比方說(shuō)1-3月對(duì)公刷銀行卡收到5萬(wàn),,,5月的時(shí)候開了2萬(wàn)刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬(wàn)收入,又開票了,問(wèn),怎么區(qū)別出來(lái)?
老師,增加社保后是要申報(bào)工資,但是申報(bào)工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來(lái)呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的報(bào)表,利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表季報(bào)凈利潤(rùn)金額為啥不一樣呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請(qǐng)定期定額
請(qǐng)問(wèn)a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒(méi)有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適


好的,謝謝
不用客氣,工作愉快