同學,你好 你是哪一欄不會填寫?截圖發(fā)一下
老師公司是高新技術企業(yè)制造業(yè),我看主營業(yè)務收入里邊算是出售的產(chǎn)品,請問高新技術產(chǎn)品收入是不是就是這營業(yè)收入的總額呀?如果不是的話如何區(qū)分呀?
主要產(chǎn)品(服務)是指高新技術產(chǎn)品(服務)中,擁有在技術上發(fā)揮核心支持作用的知識產(chǎn)權的所有權,且收入之和在企業(yè)同期高新技術產(chǎn)品(服務)收入中超過50%的產(chǎn)品(服務)。這個條目是在哪里看的。并且認定高新技術企業(yè)的時候該條是不是作為必要條件
匯算清繳里高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況明細表,一、本年高新技術產(chǎn)品(服務)收入 、產(chǎn)品(服務)收入、技術性收入是指什么???如何填
游戲企業(yè)在進行高企填報的時候,這個收入是技術性收入還是產(chǎn)品服務收入啊
老師,認定為高新技術企業(yè)須同時滿足的條件里有一條“近一年高新技術產(chǎn)品(服務)收入占企業(yè)同期總收入的比例不低于60%”老師對這個不是很理解,研發(fā)沒有成功都是費用化,怎么會有高新技術產(chǎn)品(服務)收入呢
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調增,現(xiàn)在調增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
我們的收入都來自高新技術服務收入,我填寫在了技術收入——技術咨詢與服務收入那里,是不是應該填產(chǎn)品銷售收入——高新技術產(chǎn)品銷售收入這里而不是技術收入——技術咨詢與服務收入
同學,你好 你是技術服務收入,那是填寫在技術咨詢與服務收入里面的
高新技術企業(yè)復審需要看的一個指標是高新技術產(chǎn)品(服務)收入占同期收入比例,如果我填到火炬網(wǎng)上的是技術收入——技術咨詢與服務收入,而不是銷售收入——高新技術產(chǎn)品銷售收入,我不是代表我們2024年沒有高新技術產(chǎn)品(服務)收入
是不是代表我們2024年沒有高新技術產(chǎn)品(服務)收入
我們開的發(fā)票,項目名稱是技術服務費,火炬網(wǎng)這里應填在銷售收入——高新技術產(chǎn)品銷售收入,還是技術收入——技術咨詢與服務收入
同學,你好 是的。 但是你要根據(jù)實際填寫,你這個是技術服務費,不是產(chǎn)品銷售
我們應把收入填寫在技術收入——技術咨詢與服務收入還是應填寫在產(chǎn)品銷售收入——高新技術產(chǎn)品銷售收入那里
這個意思就是需要填在技術收入——技術咨詢與服務收入這里對嗎
那填在這里,算是高新技術企業(yè)產(chǎn)品(服務)收入嗎,我們企業(yè)所得稅匯算清繳申報表,在本年高新技術企業(yè)產(chǎn)品(服務)收入那里填寫了數(shù)額。
同學,你好 是的,填在技術收入——技術咨詢與服務收入
算是高新技術企業(yè)產(chǎn)品(服務)收入嗎,我們企業(yè)所得稅匯算清繳申報表,在本年高新技術企業(yè)產(chǎn)品(服務)收入那里填寫了數(shù)額。 這個技術服務是高新技術服務的話,那要填寫進去