服務(wù)業(yè)稅率6%還要考慮到附加稅所得稅建議8-10%加收
請(qǐng)問,我們公司工業(yè)加工行業(yè)是一般納稅人,小微企業(yè),如果我的不含稅銷售額是58萬,那我要交多少增值稅合適啊
如果不含稅金額是100萬,現(xiàn)在對(duì)方提出開具含稅發(fā)票的話加稅費(fèi)10.8元給我們,要求我們開具價(jià)稅合計(jì)110.8萬給他們,我們開具的是九個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)票,我如何應(yīng)該開具多少價(jià)稅合計(jì)金額給對(duì)方才可以保證我拿到的款是100萬呢?如何計(jì)算
我們公司是一般納稅人,從事代銷服務(wù),我們幫供應(yīng)商賣的產(chǎn)品含稅比如13個(gè)點(diǎn),我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票按6個(gè)點(diǎn)開,這個(gè)服務(wù)費(fèi)需要按含稅價(jià)計(jì)算還是不含稅價(jià)計(jì)算?比如100元的產(chǎn)品,代銷按120售賣,都是含稅13%,手續(xù)費(fèi)20元也是含稅價(jià),如果換算成不含稅價(jià)大概17.7,銷項(xiàng)2.3,但我們按代銷服務(wù)費(fèi)計(jì)算應(yīng)該按6%計(jì)算銷項(xiàng)1.06,這樣對(duì)不上賬
老師。我們是小規(guī)模,一般納稅人要求我們開專票,想要加稅點(diǎn),怎么計(jì)算才合適不會(huì)虧
老師,請(qǐng)問老師,請(qǐng)問如果是一般納稅人,稅率6個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在對(duì)方開具給我們的是普票,含稅金額是1萬,請(qǐng)問我們要多少金額才能不盈也不虧?請(qǐng)列示下計(jì)算公式如果是一般納稅人,稅率6個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在對(duì)方開具給我們的是普票,含稅金額是1萬,請(qǐng)問我們要多少金額才能不盈也不虧?請(qǐng)列示下計(jì)算公式
老師,去年有一筆貨款收到了,客人一直不要發(fā)票,是外企,他們只要形式發(fā)票,我們就未確認(rèn)收入,現(xiàn)在這筆收入改怎么處理
老師,我們是承建方,勞務(wù)包給勞務(wù)公司了,其中有一部分安防用品在合同中注明由勞務(wù)公司自己購買,但是勞務(wù)公司要求我們幫忙購買,然后從他的勞務(wù)費(fèi)用中扣除,我們項(xiàng)目經(jīng)理去幫忙購買后我們公司付款,然后發(fā)票開給我們公司了,合同也和我們公司簽訂,這種情況應(yīng)該怎么明確和勞務(wù)公司之間的這個(gè)代購關(guān)系?
老師,沖掉以前年度損益的分錄如何做
老師,小規(guī)模納稅人沒有核定印花稅,是按季度申報(bào)還是按月申報(bào)?
老師,你好,我們有一張23年的進(jìn)項(xiàng)票已做了成本,和進(jìn)項(xiàng)抵扣。到25年被判定是異常發(fā)票?,F(xiàn)在改怎么做賬務(wù)處理呢?
老師問一下,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,老板出差有時(shí)候攢了好久的票才報(bào)銷,有時(shí)候自己糊里糊涂可能會(huì)重復(fù)報(bào)銷,因?yàn)閳?bào)銷離時(shí)間有時(shí)候比較遠(yuǎn),又難以核對(duì),想問下真的重復(fù)報(bào)銷的話會(huì)有什么后果?
給企業(yè)代賬做代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅申報(bào),需要讓企業(yè)提供什么材料
答案為什么說從重組日確認(rèn)的損益是14塊錢,加上了利息是嗎?能不能列一下相關(guān)的分錄?甲和乙的 都列一下。 第3幅圖是有個(gè)老師列的,確認(rèn)的損益是20萬元,剛好是不正確的答案。
老師,開發(fā)票時(shí)候,發(fā)票復(fù)核人那里忘寫名字了,發(fā)票還有效嗎?影不影響發(fā)票效力
項(xiàng)目收到的備用金記哪呢?
老師這個(gè)是怎么計(jì)算出來的,能詳細(xì)的說一下嗎
我是按實(shí)務(wù)中正常的行業(yè)稅率發(fā)給您的
老師那能舉個(gè)例子帶個(gè)數(shù)據(jù)我想知道這個(gè)過程怎么出來的
5*6%=0.3增值 0.3*0.12=0.036附加 5*0.05=0.25企業(yè)所得 綜合0.586 0.586/5=0.1172
但是一般情況下有進(jìn)項(xiàng)抵扣,另外所得稅有成本費(fèi)用抵扣 用不到12%的稅負(fù),所以8-10比較合理
感謝老師
您好不客氣,如果方便可以給個(gè)好評(píng)謝謝啦