有本部們驗收后,就可入固定資產(chǎn)

老師好,照片中例五單選題,答案中有一點不明白,固定資產(chǎn)更換前的賬面價值扣除4年折舊,這4年折舊中包含被更換部件的折舊了,為什么后面還要在減一次被更換部件的4年折舊呢 這不是重復(fù)了嗎
老師您好!公司8月份購買的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬,因此剛剛啟用了我們學堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊,初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息,當我點“計提折舊”時跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù),部分未生成憑證”是什么意思?。渴俏夜潭ㄙY產(chǎn)信息錄入有問題還是要到下個月系統(tǒng)自動計提折舊后才會有顯示?還有這個折舊計提以后是系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨在總帳里面錄入計提折舊的分錄呢?
老師好,我有一個設(shè)備,前期安裝調(diào)試后,本月初驗收入賬固定資產(chǎn),但是月中,又要把該設(shè)備出售,換一臺設(shè)備。 請問: 1.當月驗收的固定資產(chǎn)可以當月出售出去嗎?是否合理? 2.折舊不需要做特殊處理吧?(按理折舊不用計提的哦) 3.是否還涉及其他稅費方面的問題?
@宋生老師,第一季度跟蹤審計報告期間是1月-3.31日前,我們在4月5日正式出報告定稿,被審計單位固定資產(chǎn)25年2月28日最終驗收,因為他們這批設(shè)備是國撥資金指定購買的,現(xiàn)在國撥資金沒有撥下來,他們沒有入賬也沒有計提折舊,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款。據(jù)了解,財務(wù)說他一個人負責20多個基建項目,只有業(yè)務(wù)部門把設(shè)備驗收資料和合同提供過去,他們才能暫估入固定資產(chǎn)提折舊。他說他現(xiàn)在不好做暫估,也沒做過暫估,他們計劃是6.30日這個項目要竣工,我的意思是現(xiàn)在不要暫估固定資產(chǎn)了,等到他們付款,取得發(fā)票然后入固定資產(chǎn)計提折舊,這樣的話對事務(wù)所有沒有風險?
@宋生老師,別的老師不要接。第一季度跟蹤審計報告期間是1月-3.31日前,我們在4月5日正式出報告定稿,被審計單位固定資產(chǎn)25年2月28日最終驗收,因為他們這批設(shè)備是國撥資金指定購買的,現(xiàn)在國撥資金沒有撥下來,他們沒有入賬也沒有計提折舊,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款。據(jù)了解,財務(wù)說他一個人負責20多個基建項目,只有業(yè)務(wù)部門把設(shè)備驗收資料和合同提供過去,他們才能暫估入固定資產(chǎn)提折舊。他說他現(xiàn)在不好做暫估,也沒做過暫估,他們計劃是6.30日這個項目要竣工,我的意思是現(xiàn)在不要暫估固定資產(chǎn)了,等到他們付款,取得發(fā)票然后入固定資產(chǎn)計提折舊,這樣的話對事務(wù)所有沒有風險?
老師您好,剛建設(shè)好的廠房,已辦理竣工結(jié)算1個月,后馬上發(fā)生的屬于固定資產(chǎn)費用怎么處理?
老師,注冊資本二個人各50萬,各持股50%。加入了第三人80萬,像這種情況前二個股東應(yīng)該怎么算才持股50%
村部成立的勞務(wù)公司,加寬、白該黑鄉(xiāng)村公路,現(xiàn)在做完了,還沒有驗收,會計上怎么轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)管理呢
老師今天面試了一家寧波這邊做汽車發(fā)動機關(guān)鍵精密部件的公司,年營收大概是一點多個億,明后兩年大約要做兩個億,過去面試是做財務(wù)經(jīng)理,主要是對接銀行,他明確說要財務(wù)報表,要作假報表要給銀行,那這一塊稅務(wù)問題怎么辦?這風險有多大,我對財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理直接匯報然后。這個是財務(wù)經(jīng)理崗還管一些公司財務(wù)部行政類的工作,財務(wù)部一共有5個人,我是負責財務(wù)經(jīng)理,下面有出納有材料會計成本會計等
老師,請問廣東省惠州市每月社保多少號前申報?
你好!老師,之前好像聽同事說報銷火車票這塊有變化,能具體給我講講嗎老師
老師,個稅新增人員的時候,少打了一個字,申報提示身份信息不通過,后來把這個人更正重新報送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真實的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,你好。請教一下,我們貸款每個月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補開發(fā)票可以嗎?
被審計單位說,他們?nèi)胭~的時點是外部單位省應(yīng)急廳驗收的完才算
如果有要求一定要外部單位驗收,那確實需要外部驗收完
外部就是驗收個數(shù)量和合格情況,對于性能什么的在他們第一次部門驗收的時候,供應(yīng)商就提供了驗收報告,合格證什么的
實質(zhì)性能方面的驗收 ,已經(jīng)做了,就可以確認固定資產(chǎn)了
被審計單位非不承認,說是最終驗收才是入賬時間
可能是想推遲入賬時間
是,這種情況不符合我們作為審計,他們的理由其實不充分吧,應(yīng)該是第一次驗收完就算
是,第一次驗收完就算
但是他們一直沒付款,也沒取得發(fā)票總共7000多萬的設(shè)備,現(xiàn)在已經(jīng)沒入賬了,也沒計提折舊,等到6.30日竣工決算的時候入賬補提折舊也可以吧
是,等到6.30日竣工決算的時候入賬補提折舊也可以。