你好,這個可以不用添加他,不用給他申報。
我公司法人在本公司交社保,月工資2萬,提交個稅,現(xiàn)在另一家公司也給其發(fā)放2萬的工資,請問他的個稅怎么申報
本公司零申報,個稅只申報了法人的,員工工資在其他名下公司發(fā)放,本公司只收一個停車場的車費,做賬的時候需要計提和發(fā)放工資嗎
新公司關(guān)于個稅申報,現(xiàn)在也沒有員工,如何零申報?如果添加人員信息是法人,法人是股東且擔(dān)任執(zhí)行董事及經(jīng)理,法人在本公司不發(fā)放工資的前提下就只申報個稅不需要辦理社保申報嗎?如果是添加另外的人員就必須個稅和社保都要申報了對嗎?
老師好,請問一下公司法人 在本公司停社保的情況下,,去另外公司上班了 ,這種情況下法人在停保的公司個稅還需要給他申報嗎?
請問老師,我門們公司投資了另外一家公司,那家公司注冊資本2000萬(未實繳注冊資本金),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)67%(1340萬)股份給另外一個股東(法人),零元轉(zhuǎn)讓,這種情況下需要繳稅嗎?
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風(fēng)險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進(jìn)項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。
好的,謝謝宋老師
你好,不用客氣的了。