21年12月份以后增值稅申報(bào)表,不要更正申報(bào)
您好,22年1月發(fā)現(xiàn)20年9月份轉(zhuǎn)讓二手車(chē)56萬(wàn),22年1月份已補(bǔ)交增值稅,更正增值稅申報(bào),但沒(méi)有更正企業(yè)所得稅申報(bào)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)還要跟正20年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?22年1月賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,21年7月一筆收入誤入營(yíng)業(yè)外收入,21年12月調(diào)整成其他業(yè)務(wù)收入,所得稅當(dāng)時(shí)已交,增值稅未報(bào)這部分,現(xiàn)在需要更正21年7月增值稅申報(bào)表還是更正21年12月申報(bào)表?
公司更正了21年5月的增值稅申報(bào)表,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,也更正了6月到12月份的增值稅申報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)22年的需要更正嗎?
今年還可以更正22年11月12月份的增值稅申報(bào)表嗎?
老師,您好!請(qǐng)教一下,22年9月份更正申報(bào)21年12月份的增值稅申報(bào)表,要補(bǔ)交增值稅和附加稅,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬務(wù)處理
建筑行業(yè)必須每個(gè)項(xiàng)目增值稅稅負(fù)率都要3個(gè)點(diǎn)么 有的項(xiàng)目能找來(lái)發(fā)票不交稅可以嗎
購(gòu)買(mǎi)二手設(shè)備,一手交錢(qián),一手交貨。,但是發(fā)票是后面才開(kāi),該怎么入賬呢
工商年報(bào)是不是在6.30號(hào)之前完成都沒(méi)有問(wèn)題的,不會(huì)影響公司的信譽(yù)什么的吧
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是開(kāi)餐廳的,餐廳員工聚餐,這個(gè)分錄要怎么做???謝謝
老師員工填印花稅基數(shù)金額少填更正申報(bào)造成滯納金285元,員工賠嗎?
老師,我們一般納稅人開(kāi)出去的普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)票么?
老師員工填印花稅基數(shù)金額少填更正申報(bào)造成滯納金285元,員工賠嗎?
公司只有銀行存款沒(méi)有庫(kù)存現(xiàn)金等其他貨幣資金。想問(wèn)①現(xiàn)金流量表的銷(xiāo)售產(chǎn)成品 商品 提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金?收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金是不是等于當(dāng)月銀行存款借方發(fā)生額②購(gòu)買(mǎi)原材料 商品 接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金?支付的職工薪酬?支付的稅費(fèi)?支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金是不是等于銀行存款貸方發(fā)生額
老師,集體經(jīng)濟(jì)的賬以前會(huì)計(jì)都只要有收入支出全部計(jì)入專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,這樣做可以嗎
集中申報(bào)員工個(gè)稅年度匯繳,只知道本單位的收入,請(qǐng)問(wèn)能替他們申報(bào)嗎?請(qǐng)知道的老師回答,不知道或者百度的請(qǐng)不要回答
老師,如果不更正申報(bào)的話,25年3月份增值稅申報(bào)表期末未繳稅款那里是負(fù)數(shù)(剛好是補(bǔ)繳納21年12月份的那筆稅款),要怎么調(diào)整3月份的申報(bào)表
如果是這樣,要更正1-3月增值稅申報(bào)表
老師,是25年1-3月份增值稅申報(bào)表嗎?22年1-24年12月份的不用更正嗎
你這是跨了好幾年,建議先咨詢下稅局,是否可以不更正了,只調(diào)整25年3月的增值稅申報(bào)表。
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!