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老師,麻煩咨詢一下,我們是建筑公司,去年7月份的時候開了一張發(fā)票是9%的,然后8月份的時候對方公司說開錯發(fā)票了需要開成3%的發(fā)票。然后我們作廢了,沒有重新開具。當時交了增值稅也沒有退。今年3月份才重新開具了3%的票。然后那個沒有退的增值稅不能抵減嘛?

2025-04-01 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-01 16:20

你得看下之前的留底沒有 留底了抵扣不了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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