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老師,麻煩咨詢一下,我們是建筑公司,去年7月份的時候開了一張發(fā)票是9%的,然后8月份的時候?qū)Ψ焦菊f開錯發(fā)票了需要開成3%的發(fā)票。然后我們作廢了,沒有重新開具。當(dāng)時交了增值稅也沒有退。今年3月份才重新開具了3%的票。然后那個沒有退的增值稅不能抵減嘛?

2025-04-01 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-01 16:20

你得看下之前的留底沒有 留底了抵扣不了

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你得看下之前的留底沒有 留底了抵扣不了
2025-04-01
你看下當(dāng)時應(yīng)補稅款是一個負數(shù)嗎?增值稅申報表里面。
2025-04-01
沒有模板就按照單位實際情況寫清楚就行,沒有格式的限制。
2024-04-02
借銀行存款,貸應(yīng)應(yīng)交稅費未交增值稅, 借應(yīng)交稅費未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 應(yīng)付帳款 貸庫存商品等
2023-10-03
您好,這種的話,重新開的,是不能入到四月的
2023-06-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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