您好,確實(shí)是多開(kāi)的,我們得更正申報(bào)當(dāng)年12月增值稅申報(bào)表,4季度 所得稅申報(bào)表,年報(bào)還有所得稅匯繳申報(bào)表,我們?cè)诔杀臼嵌嗔辛?,要補(bǔ)增值稅,附加稅,還有滯納金,跟對(duì)方協(xié)議 我們購(gòu)買材料開(kāi)發(fā)票給他們,
老師,我們公司有這么個(gè)情況,有一個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完工,發(fā)票也都于3月來(lái)完入賬,增值稅也都繳納完成,對(duì)方一直有16萬(wàn)多的項(xiàng)目款沒(méi)給,現(xiàn)在經(jīng)協(xié)商給10萬(wàn),其余的我們不要了,這筆賬我應(yīng)該怎么處理呢
老師,我們對(duì)公對(duì)私都有貨款付給供應(yīng)商,對(duì)私的不要開(kāi)發(fā)票,年前的事情,供應(yīng)商對(duì)私都開(kāi)了二十幾萬(wàn)的發(fā)票給我們,年前就跟她們說(shuō)這個(gè)事情,發(fā)票遲遲不紅沖,現(xiàn)在她們都開(kāi)全電發(fā)票了說(shuō)不能紅沖了,我這邊怎么辦
你好老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司還是金稅盤開(kāi)票,我們?nèi)ツ杲o對(duì)方單位開(kāi)的銷項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在需要沖紅一部分,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票,對(duì)方現(xiàn)在開(kāi)紅字信息表,我們應(yīng)該怎么弄
老師好!我公司2022年開(kāi)了份項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)免稅的普票17萬(wàn)多,對(duì)方現(xiàn)在告之我們此項(xiàng)目多收了7萬(wàn)多需退回款,現(xiàn)在款已退回給對(duì)方,我們分錄要怎么做呢
對(duì)方去年開(kāi)給我公司的專票,我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方要求沖紅,我們應(yīng)該怎么處理呢
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
現(xiàn)在對(duì)方?jīng)_紅這張發(fā)票會(huì)不會(huì)引起稽查,有沒(méi)有好的辦法
我們還沒(méi)有認(rèn)證
您好,我上在寫(xiě)在后面,協(xié)商,?我們從其他地方開(kāi)票給他們 2.那我們?nèi)胭~成本了么,