您好, 沒問題 正常修改就成了
請問老師,我們這個(gè)月已經(jīng)完成去年底個(gè)稅申報(bào),并且把工資和績效一起綜合申報(bào)了,也交了稅,到時(shí)候年終匯算清繳的時(shí)候可以把績效單獨(dú)列出來放在一次性獎(jiǎng)金里面稅可以多退少補(bǔ)嗎?
老師,您好,個(gè)人所得稅在2021年工2月-4月工資申報(bào)的時(shí)候工資薪金和勞務(wù)重復(fù)申報(bào)了;在2022年3月份更正申報(bào)的把工資重復(fù)的那部分去掉了,其他數(shù)據(jù)沒變,工資薪金也申請退稅了,但個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候勞務(wù)工資有問題,顯示已申報(bào)未繳稅,請問這種情況是哪里有問題?需要到那個(gè)部門處理?
老師老師請問一下,21年人員工資保報(bào)多了,今年已經(jīng)更正個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),年度匯算清繳的時(shí)候也把多的金額調(diào)增了,那賬上還需要沖減去年多做的工資部分嗎?
老師,年終獎(jiǎng)個(gè)稅申報(bào),年應(yīng)納稅所得額加上年終獎(jiǎng)不足36000元,選擇并入工資薪金所得,可以免征個(gè)稅。但是如果沒有并入的話,單獨(dú)申報(bào),征收了個(gè)稅,個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候不是也可以退嗎?這樣的話,是不是對(duì)員工來說沒有影響?
請問老師,我在22年12月份的時(shí)候計(jì)提了全年一次性獎(jiǎng)金,但是申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了一部分,是并入到工資薪金里面申報(bào)的,到23年1月份的時(shí)候又申報(bào)了一部分全年一次性獎(jiǎng)金,也是并入到工資薪金中的,現(xiàn)在我想問,我是更正申報(bào)還是在個(gè)人所得稅匯算清繳更正 ?個(gè)人匯算清繳表中可以更正全年一次性獎(jiǎng)金嗎?
老師您好,匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表能幫我看看是否引起稅務(wù)預(yù)警嗎?
請問老師,紀(jì)委查公戶流水,是因?yàn)樯?,要查什么?/p>
那我要怎么撤銷已經(jīng)勾選的退稅發(fā)票,并且已經(jīng)用途確認(rèn)了
一個(gè)公司注冊資金300萬,現(xiàn)在實(shí)繳了300萬,但是這個(gè)公司沒有開展經(jīng)營又準(zhǔn)備注銷,這300稅會(huì)和工商會(huì)怎么處理,這300萬又借出來給其他企業(yè)用了
老師是不是沒有核定代理辦理營業(yè)執(zhí)照稅種,如果有開什么類型
一個(gè)公司注冊資金300萬,現(xiàn)在實(shí)繳了300萬,但是這個(gè)公司沒有開展經(jīng)營又準(zhǔn)備注銷,這300稅會(huì)和工商會(huì)怎么處理
我們的客戶預(yù)付款給我們了,后面他們違約,這次預(yù)付不退給她們,對(duì)方現(xiàn)在也聯(lián)系不上,這個(gè)需要什么資料,怎么做賬?
老師,我們替B公司公戶支付電費(fèi),國網(wǎng)把發(fā)票開給我們公司了,B公司現(xiàn)在公戶給我們把代付的錢轉(zhuǎn)過來,發(fā)票開給我們合適不?
會(huì)計(jì)制度里面的營業(yè)費(fèi)用就是銷售費(fèi)用吧
公司 24 年暫估了 20 萬成本,借主營業(yè)務(wù)成本 20 萬,貸應(yīng)付賬款-暫估20 萬,到次年 5 月都沒有取得發(fā)票,企業(yè)匯算清繳調(diào)增補(bǔ)繳了對(duì)應(yīng)的所得稅, 5 月份這 20 萬暫估成本怎么賬務(wù)處理填寫分錄,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤