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我最近到了一家新的單位,是做跨境電商的零售出口。 因?yàn)槟壳按蟛糠肿叩乃劫~沒(méi)有進(jìn)公賬,未來(lái)公司還是想健康發(fā)展,但是不知道如何才能正規(guī)化入賬。 首先,我們的采購(gòu)幾乎全是從淘寶阿里巴巴采購(gòu),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不知道,采購(gòu)商品不知道如何入賬。另外一方面我們?nèi)渴窃趪?guó)外知名網(wǎng)站上銷售,終端用戶基本都是國(guó)外個(gè)人也不需要開(kāi)銷項(xiàng)票。物流走的國(guó)際物流公司,包清關(guān),但是沒(méi)有單個(gè)的報(bào)關(guān)單, 這樣銷售也沒(méi)辦法確認(rèn)收入。 就是這么一個(gè)情況,我們是小規(guī)模納稅人
老師,我們公司購(gòu)進(jìn)了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),那中間我們也銷售了,開(kāi)了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因?yàn)闆](méi)有庫(kù)存商品,要是要暫估入庫(kù),分錄借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫(kù)存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
老師你好,公司是外貿(mào)出口企業(yè),出口了一批貨物,國(guó)家規(guī)定這類貨物不允許退稅,那我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該如何入賬,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?收到的境外收入是要視同內(nèi)銷嗎?確認(rèn)出口收入的時(shí)候分錄應(yīng)該怎么做
我司為自貿(mào)區(qū)企業(yè)是A ,國(guó)內(nèi)供應(yīng)商是B,國(guó)外客戶是C C從A處采購(gòu)商品(美元結(jié)算),A從B進(jìn)貨(美元結(jié)算),由B出口,A提供給 C清關(guān)手續(xù),提單在路上更改發(fā)貨人和收貨人,這個(gè)業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)和稅務(wù)上如何合規(guī)合法呢? 這個(gè)業(yè)務(wù)模式看起來(lái)像是一種轉(zhuǎn)口貿(mào)易,也就是A公司作為貿(mào)易中介,B公司作為實(shí)際出口商,C公司作為最終買(mǎi)家。在財(cái)務(wù)和稅務(wù)上的合規(guī)性主要涉及以下幾個(gè)方面: 1. 發(fā)票問(wèn)題:A公司從B公司采購(gòu)商品時(shí),B公司應(yīng)向A公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。A公司再將商品賣(mài)給C公司時(shí),也應(yīng)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。 2. 稅務(wù)問(wèn)題:B公司作為出口商,其出口的商品可以享受增值稅退稅政策。A公司作為貿(mào)易中介,其收入應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。 3. 外匯管理問(wèn)題:A公司收到C公司的美元付款后,需要按照中國(guó)的外匯管理規(guī)定,將外匯兌換成人民幣。同
老師,23年5月公司有一票出口的報(bào)關(guān)單,退稅率為0,轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理,6月紅沖了出口的入庫(kù)發(fā)票和成本結(jié)賬憑證,增值稅內(nèi)銷也勾選了,且做了內(nèi)銷成本結(jié)轉(zhuǎn),是不是漏做了銷項(xiàng)稅?實(shí)際是銷售給國(guó)外客戶的,5月份就確認(rèn)收入并掛了客戶的應(yīng)收款,那6月要怎么做才是正確的?
老師我們公司停車收入以前開(kāi)成1%了,交了1%的稅現(xiàn)在還要交4%的稅費(fèi),怎么計(jì)算我要交的稅呢?
《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕37號(hào))和《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施辦法》等相關(guān)規(guī)定: 一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,用于生產(chǎn)銷售或委托加工稅率為9%的貨物,或者用于其他允許抵扣的項(xiàng)目,可以按照以下規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 取得一般納稅人開(kāi)具的9%專票:直接按票面注明的稅額抵扣。 取得小規(guī)模納稅人開(kāi)具的3%專票:不按票面3%抵扣,而是按專票上注明的“金額”× 9%的扣除率計(jì)算抵扣。 取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票:同樣可以按照發(fā)票金額×9%計(jì)算抵扣 老師,這是我找的文件,我是小規(guī)?,F(xiàn)在需要開(kāi)3%專票給對(duì)方,我現(xiàn)在不清楚的是我應(yīng)該開(kāi)票賦碼。我是小規(guī)模,銷售的商品是餃子皮,抄手皮,面條。
老師您好 公司收到一筆出口貨款,生產(chǎn)型企業(yè),不申請(qǐng)退稅,也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,申報(bào)時(shí)金額填到哪一欄?
季末本年利潤(rùn)貸方余額,是不是就要計(jì)提企業(yè)所得稅稅了?怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)客戶介紹項(xiàng)目,給予他介紹費(fèi),支付到個(gè)體戶,對(duì)方需要開(kāi)具什么發(fā)票給我們?20萬(wàn)這樣
老師我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒(méi)走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
增值稅報(bào)表,因?yàn)檫@個(gè)月對(duì)外開(kāi)了一張租賃發(fā)票,表三這里自動(dòng)出了這張發(fā)票的數(shù),是價(jià)稅合計(jì)數(shù),這表用填么,以前從沒(méi)填過(guò)
車輛檢測(cè)費(fèi)屬于現(xiàn)代服務(wù) 還是鑒證服務(wù)
老師,麻煩問(wèn)一下,個(gè)體工商戶租的房子要交租賃印花稅?是不減半征收?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提社保應(yīng)該怎么做分錄?已申報(bào)未繳費(fèi)的


?您好,1.貨物交付起運(yùn)港(控制權(quán)轉(zhuǎn)移)時(shí)確認(rèn)收入,無(wú)論是否報(bào)關(guān)。如果出口了,借:銀行存款(外匯收款) ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(出口銷售,按FOB價(jià)),如果貨沒(méi)有出口,借:銀行存款 ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(內(nèi)銷) ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2.采購(gòu),借:庫(kù)存商品 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ?貸:應(yīng)付賬款 ? 出口未報(bào)關(guān)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅需轉(zhuǎn)出(因無(wú)法享受退稅)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),如果內(nèi)銷可以抵扣(因?yàn)樯弦粋€(gè)分錄交過(guò)增值稅)
如果未報(bào)關(guān)的收匯按外銷做收入,那增值稅申報(bào)按無(wú)票收入還是免稅申報(bào),相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)成本 發(fā)票勾選選不抵扣嗎,
?您好,如果未報(bào)關(guān)的收匯按外銷做收入,增值稅申報(bào)不能按免稅申報(bào),而應(yīng)按無(wú)票收入進(jìn)行申報(bào),并補(bǔ)交相應(yīng)的增值稅。相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)能抵扣。
那就是視同內(nèi)銷了,我們是純貿(mào)易公司不能同時(shí)做內(nèi)銷和外銷吧
您好,可以同時(shí)的哦,