單位開紅字確認單,對方給你開紅字發(fā)票 再重新開,你需要進項轉出 然后再認證
老師,我們是房屋租賃的,開給對方一張租賃票,現(xiàn)對方換成了小面積,需要退款退票,對方已經勾選抵扣但是選的是不抵扣進項稅額,現(xiàn)發(fā)票要部分需紅沖該如何處理呢
我們收到的一張進項稅發(fā)票,上個月已經抵扣認證,這個月對方說開票錯誤,我們需要怎么處理?
去年收到一張專票,增值稅已經抵扣了,現(xiàn)在12月對方說金額有問題,需要我們開紅字給他們,請問我們的賬務怎么做呢
2023年1月收到對方公司開具的發(fā)票20萬,已入賬,2023年12月接到稅務局電話說對方公司未交稅,我們收到的這張發(fā)票不能入成本。我們需要怎么處理呢
老師,我想問一下我們去年有一張增值稅專用發(fā)票抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開錯了,需要對方重新開,那當時的進項稅額轉出改怎么處理,那么我去年認證當月增值稅審報表還用不用更正。
老師,新成立的公司,購進設備進項抵扣不完,如果申請退稅,有哪些條件?
電腦椅,洗衣機、電視、冰箱、這些單價在2000以下可以不入固定資產嗎?現(xiàn)在是不是5000以下的都可以不入固定資產科目?可以不入的話記入哪個課目比較合適?
老師我們個稅已經申報好,且已經代扣代繳了,還能撤銷重新申報嗎?
請問7月23號成立的新公司 8月有給員工發(fā)7月工資 但是個稅稅種核定是8月1號導致扣不起個稅,是不是應該去稅務局變更核定的時間到7月呢?或者能不能不變直接在9月申報的時候兩個月一起報,到時候扣除額是5000還是10000呢,還有會不會有滯納金呢
老師請問下繳納以前年度的增值稅和附加,所得稅怎樣做會計分錄?
假如本季度我的收入10000元,成本是6000元,交印花稅應該怎么算呢?
老師好,發(fā)票后面必須要附合同嗎?只用發(fā)票入賬,完了付款的時候付款申請單后面附合同銀行回單可以吧
新注冊的企業(yè)個稅申報需要什么資料
計提2024年企業(yè)所得稅要用到以前年度損益調整嗎?
請問金融是什么,金融怎么理解
單位紅字確認書怎么開?是銷售方自己開嗎?發(fā)票是銷售方開錯了,我是購買方
誰來開都可以 發(fā)票開具 紅字發(fā)票開具 里面有 銷售方開了,買方確認 買方開了給銷售方都可以