你好,是因?yàn)槭裁丛蛞a(bǔ)?是少做了收入嗎?

老師,你好,我現(xiàn)在補(bǔ)交21年的無(wú)票收入增值稅,我23年怎么紅沖這個(gè)收入?21年無(wú)票收入怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做,補(bǔ)交的稅款分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問一下,2022年企業(yè)所得稅我調(diào)增了,之前交過稅,后面調(diào)增之后要補(bǔ)稅,要補(bǔ)的這一部分稅怎么來做分錄呢?分錄是做在22年還是23年?
老師,請(qǐng)問一下在23年補(bǔ)繳21年和22年的所得稅應(yīng)該怎么來做分錄呢?
老師,現(xiàn)在需要補(bǔ)交23年的印花稅,分錄應(yīng)該怎么做
老師好,我們公司被稅務(wù)局查賬,補(bǔ)交3年的收入,有增值稅,印花稅,附加稅,企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要做分錄,怎么做?
老師你好,請(qǐng)問跨年的和當(dāng)年的個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,如何處理
購(gòu)賣房屋付招標(biāo)代理費(fèi)35萬(wàn),如何記賬?
老師,稅務(wù)系統(tǒng)開票,導(dǎo)入模板為什么通不過呢,我們企業(yè)是一般納稅人,但是又申請(qǐng)了簡(jiǎn)易計(jì)稅,可以開3點(diǎn)和13點(diǎn),導(dǎo)入開票13點(diǎn)稅務(wù)系統(tǒng)可以通過,3點(diǎn)就通過不了,這么什么原因呢?
老師,紅沖前年的發(fā)票增值稅收入為負(fù)數(shù),所得說收入為負(fù)數(shù)了,申報(bào)表能提交嗎?全年未開票沒收入,所得稅收入負(fù)數(shù)可以嗎?
老師好 我想問:銷售應(yīng)稅消費(fèi)品同時(shí)收取的包裝物租金是屬于價(jià)外費(fèi)用,怎么理解這個(gè)是價(jià)外費(fèi)用呀?這個(gè)不是其他業(yè)務(wù)收入嗎?另外,包裝物租金在增值稅上應(yīng)該不是價(jià)外費(fèi)用,對(duì)嗎?
老師,受益所有人備案必須得全都操作嗎
購(gòu)賣房屋付招標(biāo)代理費(fèi)35萬(wàn),如何記賬?
沒有開票,但銀行有流水 能零申報(bào)嗎
老師 國(guó)家電網(wǎng)開給我們的發(fā)票 我們可以開給其他供電公司嗎
老師,公司注冊(cè)資本,200 萬(wàn),沒實(shí)繳,減資有風(fēng)險(xiǎn)嗎


要補(bǔ)之前賣二手車的收入,導(dǎo)致超增值稅了(是小規(guī)模納稅人)
你好,這個(gè)二手車,你們是做固定資產(chǎn)核算的,是嗎?
是的,當(dāng)時(shí)沒有交增值稅。但是收入是作為固定資產(chǎn)清理進(jìn)入到了營(yíng)業(yè)外收入或者是營(yíng)業(yè)外支出
你好,這樣子的話,你應(yīng)該借以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅。
印花稅也是放到以前年度損益調(diào)整嗎?
你好,是的,以前年度的都用以前年度損益調(diào)整。
那老師以前的會(huì)計(jì)他多計(jì)提的有未交增值稅還沒有繳款,那我現(xiàn)在想把它沖平,是不是現(xiàn)在我在以前年度損益調(diào)整里面少計(jì)提一部分呢?
你好,可以的操作沒問題
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。