您好,我們還是保持與歷史開票邏輯的一致性,分拆為4-8張發(fā)票(如每張50-100萬),因為單次開票金額驟增易觸發(fā)金稅系統(tǒng)預警,可能引發(fā)稅務機關(guān)對交易真實性、合理性及業(yè)務突然增長的核查
老師,我們公司現(xiàn)在是剛申請的,一般納稅人,目前的發(fā)票還是萬位的,因為我們要一下子要開300多萬的增值稅發(fā)票,還開萬位的發(fā)票的話,肯定是不行的,因為太多了,因為不知道有多少個300萬的發(fā)票要開,那就是要申請十萬位的發(fā)票嗯,那老師你說這些我們要帶一些什么資料過去給稅務局申請這些呢?老師還想問一個問題,因為客戶要求只開四張發(fā)票嗎?那一張發(fā)票那就要七八十萬嗎?那就四張剛好300多萬嗎?那我想問一下這個可以可不可以只交稅務局幫我們代開的,有沒有幫忙代開這種業(yè)務?這個金額比較大。
老師,請問我公司小規(guī)模公司,上個月收到一筆2萬多的收入,當月也開了票給客戶,分錄就做借銀行存款,貸主營業(yè)務收入。這個月發(fā)現(xiàn)其中開的票有一張3700元稅率開錯,導致增值稅增加,現(xiàn)在已經(jīng)沖紅重新開正確的票了,現(xiàn)在我該怎么做這個分錄好?
同一集團公司,集團要求我公司開一百萬咨詢費普通發(fā)票給另一個公司,我公司小規(guī)模公司之前一直屬于虧損狀態(tài)每月收入大概在6七萬左右。9月份開了14.8萬,現(xiàn)在還需要開85.2萬,現(xiàn)在12月了,突然開這么多發(fā)票,會引起稅務注意吧?如何規(guī)避我的風險呢?(有合同,我公司沒有業(yè)務員,也沒有負責人,法人是集團領導)
2020年12月我們給別人開專票600萬,收到400萬款,余200萬未收,現(xiàn)在對方要給我們付款了,讓我們把2020年多開的200萬沖紅,重新開200萬發(fā)票才付款,請問,我們敢沖紅重開嗎?沖紅這么大一筆專票,會不會引來稅務局關(guān)注呀……實際當時多開了200萬導致我們盈利200萬當時還暫估費用了所以20年沒交企業(yè)所得稅,是不是現(xiàn)在對方要重新開票對我們來講還更有利?? 希望老師詳細解答,平時安分做賬,這種我還真不會處理,不知風險
問下,我注冊了大額核定征收的個體戶,這個個體戶對公賬戶收到100萬元并開票,之后我這體戶的對公賬戶再轉(zhuǎn)給幾個人的私人賬戶例如給王玉轉(zhuǎn)30萬,給張文轉(zhuǎn)25萬,給趙星轉(zhuǎn)35萬!我的個體對公戶往外轉(zhuǎn)賬的這個環(huán)節(jié)沒有進項票,我的大額核定個體戶一年開票300多萬但是一點進項票都沒有風險高不高啊?會被稅務稽查概率如何? 另外,我開的大額核定個體工商戶,我給外面開票,比如說一次開票50萬或者是累計1年是開400萬的票,之后注銷,這個還需要做賬嗎?我記得是核定征收就是季度直接電子稅務局繳稅就行,不用做賬吧?老師評估下風險?如何做才能風險降低到最小 ?謝謝
請專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報增值稅,如果4.5月一個月開3萬,6月這個月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報的時候,那個a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時間給客戶送貨安裝。大部分的1個月能搞完,有的要2月。
老師,請問下,資產(chǎn)負債表上的年初余額,期末余額是什么時候的,還有利潤表上的本年累計金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊是不是個備抵科目
老師,實收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導出456月份的資產(chǎn)負債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計可以補報名嗎
老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊