你好,可以的,可以匯算清繳的時(shí)候調(diào)整 增值稅那邊你沒有發(fā)票的話不能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)而已。
老師我們是水果種植公司免企業(yè)所得稅,我們有筆款要公對(duì)私轉(zhuǎn),對(duì)方不給發(fā)票,我們?cè)趨R算清繳的時(shí)候是不是調(diào)增就可以了?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我在銷售行業(yè)做會(huì)計(jì)半年,制造業(yè)做內(nèi)賬會(huì)計(jì)1年的時(shí)間了,稅務(wù)這塊,我們一般納稅人現(xiàn)在報(bào)增值稅,增值稅附加,企業(yè)所得稅,印花稅,個(gè)人所得稅,我們公司這些稅,我都會(huì)算。那我現(xiàn)在可以換個(gè)企業(yè)接外賬嗎?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
老師,我們是是一般納稅人的光伏發(fā)電企業(yè)。之前采購用來建設(shè)光伏發(fā)電設(shè)備的材料有剩余。按購進(jìn)時(shí)的價(jià)格(13%專票)等價(jià)轉(zhuǎn)讓給另一企業(yè)(小規(guī)模納稅人),那我是開13%的普票給對(duì)方嗎?我原來購進(jìn)13%的進(jìn)項(xiàng)可以全額抵扣,不交增值稅嗎?因?yàn)闆]有增值。此項(xiàng)收入是不是記其他業(yè)務(wù)收入,借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料?
老師,你好,我們是一家建筑企業(yè),2023年12月我們收到一張發(fā)票,并入了成本,但是在申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒我們這張發(fā)票有問題,當(dāng)時(shí)企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)了,于是增值稅我們?nèi)∠斯催x,沒有變動(dòng)企業(yè)所得稅,2024年對(duì)方把發(fā)票開給我們,我們應(yīng)該怎么入賬呢,影響企業(yè)所得稅嗎?
老師,我們是一般納稅人,平時(shí)有時(shí)候采購對(duì)方?jīng)]有發(fā)票,會(huì)取得收據(jù),一般都是在500以下的,這個(gè)所得稅匯算清繳的需要納稅調(diào)增嗎?
第五題到底是對(duì)還是錯(cuò)
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會(huì)上門核查嗎?執(zhí)照注冊(cè)地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊(cè)碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個(gè)項(xiàng)目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開,溫馨家園是一個(gè)單位,之前所有項(xiàng)目都在一個(gè)賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時(shí)工,臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個(gè)稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個(gè)員工因?yàn)閼言刑岢隽送P搅袈?,然后因?yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的,實(shí)際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個(gè)人全額承擔(dān)費(fèi)用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動(dòng)合同,請(qǐng)問這個(gè)要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務(wù),沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報(bào)的未開票金額不對(duì),怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個(gè)數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個(gè)紅筆批注的意思對(duì)不對(duì)
老師但是這個(gè)暫估是2021年的可以用今年截止的虧損來彌補(bǔ)嗎
你好,不可以的,不能這樣子做。
好的 謝謝老師
你好,不用客氣的了。