您好,紅沖原分錄,再做正常分錄,損益科目不用改成未分配利潤,摘要里不要寫2023字眼,這樣就是2個分錄影響2024年

老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
剛接手一套亂賬,小企業(yè)會計準則 21年22年都有好多記錯賬的 比如 一、工資付了2000只有1800入了成本領有200計到了預付 二、發(fā)票備注400車船稅能計入管理費用,結果預付 三、銀行貸款的利息按還本金入賬 請問我要按以前年度損益調整去調賬嗎,21年和22年都有,然后從21年改財報和匯算清繳表嗎? 可不可以直接把錯賬調整正確,直接把未計成本算入23年?也不用改報表了?
跨年發(fā)票怎么處理?比如今年需要支付的成本費用未取得發(fā)票,入賬時根據(jù)收據(jù)走了成本費用,發(fā)票得年前讓客戶開出來,還是在匯算清繳前開出來就行?還有就是一些成本費用年前客戶給開出來了,但是到了下個年度才轉過來,下個年度最佳是不是就不能再做成本費用了,得計入以前年度損溢調整,不能作為下個年度的成本費用扣除是嗎?再一個就是先支付成本費用類的,沒入賬成本費用,在預付賬款里面放著,這種情況下是不是就可以讓客戶年后給開發(fā)票,年后走成本費用,稅前扣除列支?
老師你好,關于稅控技術服務費遞減稅額的業(yè)務,我在紙上下了,2019年發(fā)生的時候會計記錯賬了,實際記賬分錄如圖,然后2023年4月份,新會計更正了2019年的分錄,但是它是做的相反紅字。我發(fā)現(xiàn)這個問題后,我想在2023.12月把這個錯誤更正過來,否則營業(yè)收入就是負數(shù),那需要怎么更正???本來應該用費用科目的,用的收入,小企業(yè)會計準則,跨年不能用以前年度損益調整,那我怎么更正呢
老師你好。我們是小規(guī)模納稅人,2023年底進行了費用暫估,1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票,但有以下幾個問題: 1、有一個裝修的費用,沒有收回發(fā)票,這個該怎么處理?直接紅沖嗎? 2、有一部分費用沒有暫估,但是收到發(fā)票了,金額也不小,怎么做賬? 3、以上問題都做好張后,在匯算清繳中,2023年的年度財報該怎么填? 畢竟是2024年的憑證,2023的財報數(shù)據(jù)會因為今年的憑證而變化嗎? 這樣調整會不會影響2024年第一季度的財報和稅? 還是說我先把去年的帳調好了,做完匯算清繳后再做第一季度的憑證? 不知道我表達的夠不夠清楚,第一次自己做匯算清繳,有很多都不懂,請老師指點
老師,我們單位維修費對方公司開具發(fā)票是是生活服務大類,可以嗎?
老師,超市的話每個月給老板提供什么樣一個報表好呢簡單明了的,有點迷了。
請問郭老師,建筑業(yè)異地預繳,單筆超了30萬,教育費附加、地教還能減半征收嗎?
電梯安裝業(yè)一般納稅人能開3%的發(fā)票嘛?
請問經營注冊地之前是在湖南芙蓉區(qū),現(xiàn)在要變更到雨花區(qū),稅務需要變更嗎?
老師,變更經營地址是要到哪里辦理?稅務也要變更嗎?
老師,我在電子稅務局里能查到2009年2010年稅務報表嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師我自己 個人 可以給一個一般納稅人轉錢備注借款嗎 到時候它在還我 備注還款。
老師稅務局代開發(fā)票500元要 交稅嗎?
這么做了,25年做24年的匯算清繳時是不是還是要調整25年資產負債表未分配利潤的年初數(shù)?
說錯了,是調整2024年12月31日資產負債表未分配利潤的年初數(shù)?
您好,那這個分錄就寫在25年賬套里,影響25年,也就不用更正以前
影響利潤的金額10萬算不算大?前任會計把調賬的全部都用了以前年度損益調整和未分配利潤,24年有好多這樣的都是調的23年及以前的賬?咋辦啊
您好,大不大看我們的總體的利潤,這是相對的。前任已經用了以前年度損益調整,這就是要更正2023年年度匯繳申報表的哦
問題是她在24年更正的是23年的賬,用了好多以前年度損益調整和未分配利潤。
您好,我看懂了,24年賬套里的以前年度損益調整就是要更正2023年匯繳申報的
是不是如果在發(fā)現(xiàn)錯賬的時候直接用紅字沖掉,再做正確的分錄,我在發(fā)現(xiàn)時也不用以前年度損益調整和未分配利潤,就當它是當年的成本費用可以不?
您好,這是不規(guī)范的操作,悄悄調整在本年,不去更正申報以前年度的匯繳申報,金額小一般是這樣操作的,更正申報太麻煩了,也怕有退稅會查賬
那就是要調整24年12月31是資產負債表的未分配利潤的年初數(shù)
您好,用了以前年度損益調整,那就一定要更正申報2023年,這樣才調整年初數(shù),這是聯(lián)動的,
10萬的利潤算大還是???
您好,2023年咱公司利潤表的利潤總額是多少呢,
就是說我在25年做24年的匯算清繳時先要更正23年的所得稅匯算清繳后才能做24年的匯算清繳并更正24年匯算時資產負債表的年初數(shù)?
有好幾百萬哦,公司還用的是企業(yè)會計準則,這是要把后來的會計干瘋的節(jié)奏
您好,是的,是這么理解的,
不是說調表不調賬的嗎?
您好,我們這個可不是調表不調賬,比喻業(yè)務招待費的調增