你好,出租方是個(gè)人嗎?這個(gè)是動(dòng)產(chǎn)還是不動(dòng)產(chǎn)?
跟對(duì)方公司租賃房屋,約定稅費(fèi)由我們(承租方)承擔(dān),對(duì)方開具了增值稅專用發(fā)票,金額是不含稅的房租金額,又單獨(dú)開了一張稅費(fèi)的收據(jù)。我們交給對(duì)方公司房租+稅費(fèi),這部分只有收據(jù)的稅費(fèi)我們要怎么做賬?
請(qǐng)問出租方去稅局代開房租發(fā)票,開票產(chǎn)生的稅費(fèi)由我們承租方承擔(dān),這個(gè)開票費(fèi)我們公司可以直接入房租費(fèi)嗎?還是說得走營(yíng)業(yè)外支出?或者是別的?
企業(yè)向個(gè)人租賃非住宅房租,需自行代開發(fā)票。咨詢12366,發(fā)票上只顯示增值稅和城建附加稅,那么像房產(chǎn)稅,印花稅等相關(guān)稅費(fèi)在哪里體現(xiàn)?我們需要繳納嗎?出租方合同上寫了,發(fā)票由承租方自行承擔(dān)并繳納所有稅費(fèi),包括但不限于房產(chǎn)稅,印花稅,個(gè)稅等稅費(fèi),如果因未及時(shí)繳納稅款被罰款,一切由承租方承擔(dān)
我是承租方,出租方按我們簽訂的實(shí)際租賃合同去稅局備案,現(xiàn)在我們需要按實(shí)際的租金去繳納從價(jià)計(jì)征及從租計(jì)征的稅金,請(qǐng)問在稅局備過案的租賃合同還能把租金改少了嘛?或者要求出租方不開票,這樣是否不用交房產(chǎn)稅了
老師您好,想麻煩您請(qǐng)教個(gè)問題[抱拳][抱拳],企業(yè)租辦公室,出租方是個(gè)人,合同約定承租方承擔(dān)房產(chǎn)稅、土地稅、印花稅,出租方只承擔(dān)個(gè)稅,但稅務(wù)局開出的發(fā)票房產(chǎn)稅和土地稅及印花稅都是出租方個(gè)人名,承租單位可以用出租方個(gè)人名的納稅票列支成本嗎?需要納稅調(diào)整嗎?
老師,代扣代繳的個(gè)稅和社保員工支付部分,現(xiàn)金流量放在哪個(gè)項(xiàng)目里呢?
老師 老板拿過來的發(fā)票怎么處理,他也不報(bào)銷,也沒給他打過錢
老師,公司采購(gòu)材料,修建辦公場(chǎng)所,我直接可以計(jì)入成本嗎?還是要計(jì)入在建工程?
備抵類和過度類會(huì)計(jì)科目只有資產(chǎn)類科目有嘛,它們的借貸方向與資產(chǎn)類相反嘛
老師匯算清繳資產(chǎn)折舊里面,有一個(gè)資產(chǎn)原值,本年折舊,累計(jì)折舊,這個(gè)累積折舊填今年一年的折舊餓,還是這幾年總的折舊餓,還是沒有折舊完的余額
老師你好,我們公司25年3月新成立小規(guī)模,現(xiàn)在五月份已經(jīng)申請(qǐng)?zhí)嵘秊橐话慵{稅人,目前這邊還在裝修籌建中,新手小白,目前我需要購(gòu)買哪些財(cái)務(wù)辦公用具,財(cái)務(wù)軟件已經(jīng)在購(gòu)買中,還有那個(gè)聽說的5月底做匯算清繳,6月做工商年報(bào)是要怎么做?。?/p>
印花稅,小型微利企業(yè),應(yīng)收六稅兩費(fèi)減半,計(jì)提印花稅按,減半后的金額計(jì)提,還是減半前的金額計(jì)提,多余的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
老師,我們?cè)牧鲜菢渲淠?,然后?jīng)過設(shè)備高溫缺氧加工后,產(chǎn)品是木炭,現(xiàn)在要開具發(fā)票,不知道開票大類怎么選擇?我搜索到有“林業(yè)化學(xué)產(chǎn)品”,也有“生物炭”,請(qǐng)問如何判定?
借:應(yīng)收帳款6747.54 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6709.1 應(yīng)交增值稅38.44 稅率是多少?是小規(guī)模
老師,員工工資應(yīng)發(fā)是10000元,社保個(gè)人負(fù)擔(dān)是1550元,個(gè)稅是100元,計(jì)提和發(fā)放分錄,老師您寫詳細(xì)點(diǎn)
老師,出租方是單位,他們公司是小規(guī)模納稅人。我們公司是租他們的廠房用來辦公
那你們代開不了這個(gè),只能是銷售方給你們開。 銷售方繳納,他可以按照繳納的這些稅款一塊讓你們支付
老師,那對(duì)方單位給我們開具的房租發(fā)票產(chǎn)生的稅金,由我們公司承擔(dān)的話。我們把這部分稅錢轉(zhuǎn)給對(duì)方公司的話,我們?cè)趺醋鲑~,入哪個(gè)科目?
借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入。