你好,別的就是沒有發(fā)票的,還有利息借款超過同期銀行貸款利率的部分
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分?jǐn)偟劫M用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應(yīng)該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
年度匯算清繳的時候,應(yīng)付職工薪酬調(diào)整表A105050中,填寫工資福利費這些項目的時候。屬于在建工程的人員工資和福利費填不填在,賬載金額,實際金額和稅收金額中?我看有的說不能填入稅收金額進(jìn)行稅前扣除,我們公司在建工程的人員工資很大,也都按時發(fā)放繳納個稅,如果不能稅前扣除需要調(diào)增這部分很大。我們企業(yè)應(yīng)付職工薪酬對應(yīng)的三個科目是主營業(yè)務(wù)成本,管理費用,在建工程。我們屬于服務(wù)類企業(yè),但是有在建工程比較特殊。我們計入在建工程的人員工資是總公司建設(shè)的快竣工的時候我們派人進(jìn)去服務(wù),我們屬于分公司。將來我們的在建工程結(jié)轉(zhuǎn)給總公司。
我公司小規(guī)模納稅人,2022年12月才開始有員工,2022年第四季度增值稅、企業(yè)所得稅都是0。 然后12月的時候入賬了1筆無票的辦公費780,1筆無票的業(yè)務(wù)招待費20135,1筆錯入保證金的成本26666.66,由于當(dāng)時已申報增值稅及企業(yè)所得稅,所以沒有改12月的賬,直接在1月做了以前年度損益調(diào)整,然后現(xiàn)在我填報匯算清繳的申報表,顯示小微企業(yè),可以免填收入、成本、期間費用那些表,然后我勾選了納稅調(diào)整項目明細(xì)表,然后那個業(yè)務(wù)招待費,無論我填賬上的25214,還是剔除無票的部分填寫5079,去到納稅申報表那個納稅調(diào)整后所得都是負(fù)數(shù),那我要填邊個金額? 然后無票的辦公費780和12月漏入的那筆成本26666.66我要填去哪里???
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類辦公家具的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2021年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)以還本銷售方式向乙辦公設(shè)備租賃公司銷售一批L型辦公桌,取得含增值稅銷售1695000元,合同約定甲公司5年向乙辦公設(shè)備租賃公司退還全部貨款的80%;銷售部員工乘坐飛機到國內(nèi)多地出差,取得注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,行程單上注明票價合計87200元、民航發(fā)展基金2000元;為慶祝勞動節(jié),將外購的300條空調(diào)被作為福利發(fā)給職工;為表彰先進(jìn),將委托加工收回的10組實木書柜獎勵給公司十佳員工;將自產(chǎn)的200張會議桌交付丙家具商城代銷;將購進(jìn)的3臺數(shù)控開料機床作為投資提供給丁家具加工廠;出租一處經(jīng)營用房。已知:銷售增值稅稅率為13%,購進(jìn)航空旅客運輸服務(wù)進(jìn)項稅額9%,取得扣稅憑證均符合規(guī)定,并于當(dāng)月扣除。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題:(1)計算甲公司當(dāng)月銷售L型辦公桌增值稅銷項稅額,并列出甲公司出租經(jīng)營用房應(yīng)繳納哪些稅;(2)甲公司當(dāng)月取得航空運輸電子客票行程單,計算準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額;(3)列出應(yīng)視同銷售貨物征收增值稅的業(yè)務(wù)。
去項目審計,發(fā)現(xiàn)工程部下發(fā)給施工單位的大量的《扣款單》,財務(wù)并未收到罰款。 剛開始項目經(jīng)理死不承認(rèn),解釋:“我們出罰款單的目的是為了讓他們整改或趕工,整改到位了就不罰了!” 我們當(dāng)然不能全信,于是全面地面談施工隊,并查看會議紀(jì)要,最后發(fā)現(xiàn):很多罰款單確實交錢了!也有一部分沒有實際罰! 不得已,項目經(jīng)理承認(rèn):“他們建有小金庫,由資料員掌管著,里面的錢都是罰來的!原因就是公司的預(yù)算控制的太嚴(yán),而項目上要招待要應(yīng)付的人又太多,不建小金庫根本干不成事兒!” 他說的有一定道理,但不是全部,因為小編知道:公司的招待標(biāo)準(zhǔn)可是遠(yuǎn)大于同行的。他們小金庫的用途:(1)對外招待用或被部門機關(guān)檢查時的紅包,公司預(yù)算卡的緊,只能自己相辦法!(2)團建用,項目部里的人組織團建,主要是聚餐和唱歌,至于有沒有其他的就不知道了;(3)福利,給項目餐廳增加費用標(biāo)準(zhǔn),他們的伙食確實不錯!(4)其他獎勵:表現(xiàn)好的員工,也會直接發(fā)錢。 當(dāng)時審計時,小金庫里面剩余的錢也不多,只有5萬多,資料員倒不敢說瞎話,雖然沒記錄明細(xì),但往來很清楚。 哪些審計問題,采取什么措施
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分?,半成品即使不盤點,估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費,現(xiàn)在需要補哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
這兩個都沒有
那別的沒有什么特殊的調(diào)增的