你好,是的,是需要核對的。
老師,小微企業(yè)做所得稅匯算清繳的時候有很多表都是不用填的,比如折舊攤銷明細表,期間費用明細表,但是這邊表2020年匯算清繳的時候填了,我2021年匯算清繳不想填了,可以不填嗎?
老師,公司的其他應收款,掛了,很多人,可以嗎?合規(guī)嗎?因為我們是小規(guī)模納稅人,生產(chǎn)有機蔬菜的平時讓司機幫忙買東西,還有老板的弟弟,還有老板的女朋友,都會拿錢去買東西,又因為我們這種行業(yè),買東西,很多,人家不給開發(fā)票,所以到了年底了,其他應收款,每個人都掛了幾十萬,這咋辦呢?
我們公司是去年10月份開的,公司有20多萬裝修費是從公賬付的,可取不到發(fā)票的,還有其他很多從公賬出去的沒發(fā)票費用支出,做匯算清繳時我只需要把這些無票的調(diào)增就可以了嗎?我沒做過匯算清繳,出錯了后果會很嚴重嗎?調(diào)增幾十萬會有風險會罰款么?
在拼多多多家購買辦公用品,金額都是十幾元,二十幾元的。但是累計超過500元。無票。只有自己付款的截圖。能報銷嗎?記入管理費用,匯算清繳不需要調(diào)增加吧?
老師,我正在做企業(yè)所得稅匯算清繳,由于暫估款發(fā)票沒有回來,打算補稅,但是我們2020年和2021年銷售收入都是一千多萬,而利潤總額只有十幾萬和二十幾萬,2022年銷售收入只有五百多萬,補稅的話,利潤總額就吃不多一百萬了,這樣可以嗎?是不是不太合理?不補稅的話又怕被查,2022年銷項發(fā)票開了五百多萬,進項專票開進來四百多萬,不補稅是不是也沒有太大問題?。空埨蠋煄臀曳治鲆幌拢x謝!
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元