你好,這個屬于成本,也屬于工資薪金。他兩個可以同時填寫。

老師,我們單位為員工申報工資薪金所得個稅。員工他們還有一份勞務報酬所得,是由另外一個公司給他們發(fā)的,也是由另外公司給他們申報勞務報酬的。 現(xiàn)在想了解最后年度匯算清繳的時候,1.是兩個公司的收入合在一起算累計收入嗎? 例如:勞務報酬累計為15000,工資薪金所得累計為66000,匯算清繳的時候是【(15000+66000)-5000*12】*3%=630嗎? 2.還是說勞務報酬歸勞務報酬累計核算個稅額,工資薪金歸工資薪金所得計算累計收入來計算個稅額,最后再把兩項的個稅需額合計起來就是本年度的需繳納額呢? 例如:勞務報酬累計為15000,工資薪金所得累計為66000,匯算清繳的時候是(15000-800*12)*20%+(66000-5000*12)*3%=1080+180=1260嗎?
老師,請問我去年給民工申報了工資薪金,但做賬時候直接進入了成本,未從應付職工薪酬過,匯算清繳時候,這部分需要填職工薪酬中嗎,平時報表也沒有申報這部分人數(shù)?今年該怎么處理呢?
我是建筑公司,農(nóng)民工工資已經(jīng)個稅申報并作為勞務成本,在年度所得稅匯算清繳時候,這部分農(nóng)民工工資需要填到職工薪酬嗎
你好,老師,有個建筑公司,承包了一個小工程,分包干完了。有了收入到?jīng)]有工資薪金的支出,企業(yè)所得稅匯算清繳只有收入但沒有工資薪金支出。勞務費都直接計入成本中了。
上年12月工資在本年1月發(fā)放,個稅申報也是按本年1月申報,下年度對本年的所得稅匯算清繳中工資薪金剔除了這個所屬期為上年12月的工資,稅務核查風險為本年度所得稅匯算工資薪金與個稅申報工資薪金不一致,這如何處理?
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
同時填寫的話,報表不會出現(xiàn)錯誤嗎?
不會有問題的呀,他怎么會有問題呀?職工薪酬明細表,它和你自然人電子稅務局比對,然后主營業(yè)務成本和你利潤表里面的主營業(yè)務成本對比。
知道了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。