匯兌收益的會(huì)計(jì)處理: 在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,匯兌收益和匯兌損失都計(jì)入 “財(cái)務(wù)費(fèi)用” 科目。匯兌收益可以直接計(jì)入 “財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 匯兌損失” 的借方負(fù)數(shù)表示,這種處理方式是常見且符合規(guī)定的,不需要計(jì)入營業(yè)外收入 。這樣在財(cái)務(wù)費(fèi)用科目中能清晰體現(xiàn)匯兌損益的凈額,方便核算和報(bào)表編制。 應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的期末調(diào)匯: 應(yīng)收賬款:當(dāng)預(yù)收的美金貨款記在 “應(yīng)收賬款” 貸方時(shí),“應(yīng)收賬款” 屬于外幣貨幣性項(xiàng)目,期末需要按照期末即期匯率進(jìn)行調(diào)匯。因?yàn)閰R率波動(dòng),會(huì)導(dǎo)致記賬本位幣金額發(fā)生變動(dòng),從而產(chǎn)生匯兌損益,需要進(jìn)行調(diào)整。 預(yù)收賬款:“預(yù)收賬款” 雖然也是涉及外幣的項(xiàng)目,但它屬于非貨幣性項(xiàng)目,在一般情況下不需要進(jìn)行期末調(diào)匯 。只有當(dāng)該非貨幣性項(xiàng)目以歷史成本計(jì)量,且在資產(chǎn)負(fù)債表日發(fā)生了減值等特殊情況時(shí),才會(huì)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理,但這不屬于常規(guī)的期末調(diào)匯范疇。
我想請(qǐng)問下2019年出口的貨物2020年3月收匯,但我在20191231調(diào)匯了,202003收匯的貸方應(yīng)收款我又是按之前記賬時(shí)的匯率沖的(美元金額一樣),20200331又調(diào)匯了,并上繳了企業(yè)所得稅,這個(gè)202004怎么處理,要把202003收款的應(yīng)收憑證沖紅重做嗎?
老師,想問下我們單位外幣業(yè)務(wù)在進(jìn)行月末調(diào)匯的時(shí)候,借:應(yīng)收帳款 81700 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益。-81700 財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)號(hào)這樣雖然分錄平了,但是財(cái)務(wù)費(fèi)用不是應(yīng)該企業(yè)承擔(dān)嗎?負(fù)號(hào)不就沖掉這比匯兌損失了嗎?
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,外貿(mào)企業(yè),美元進(jìn)口貨物,有應(yīng)付賬款,年底調(diào)匯,把營業(yè)外收入計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用一匯兌損益,要調(diào)整嗎?匯算清繳
應(yīng)收跟預(yù)收哪個(gè)需要做匯兌損益? 情況1:如果我們先收入8美元 , 借:銀行存款8 貸:應(yīng)收賬款8,確認(rèn)收入是10 美元 借:應(yīng)收賬款10 貸 主營業(yè)務(wù)收入10 那我們應(yīng)收的匯兌損益是不是就是用2美元*(月末匯率-月初匯率) 情況2:如果我們就收到2美元 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 是不是應(yīng)收那里不用做匯兌損益, 情況3:如果我們沒收到款 直接確認(rèn)收入 8美元,借:應(yīng)收賬款 8貸:主營業(yè)務(wù)收入 8是不是應(yīng)該把8*(月末匯率-月初匯率)
應(yīng)收跟預(yù)收哪個(gè)需要做匯兌損益? 情況1:如果我們先收入8美元 , 借:銀行存款8 貸:應(yīng)收賬款8,確認(rèn)收入是10 美元 借:應(yīng)收賬款10 貸 主營業(yè)務(wù)收入10 那我們應(yīng)收的匯兌損益是不是就是用2美元*(月末匯率-月初匯率) 情況2:如果我們就收到2美元 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 是不是應(yīng)收那里不用做匯兌損益, 情況3:如果我們沒收到款 直接確認(rèn)收入 8美元,借:應(yīng)收賬款 8貸:主營業(yè)務(wù)收入 8是不是應(yīng)該把8*(月末匯率-月初匯率) 我說的對(duì)么 老師
一般納稅人開專票3%可以抵扣嗎
老師 ,請(qǐng)問申報(bào)個(gè)稅那里 綜合所得申報(bào)點(diǎn)開 勞務(wù)報(bào)酬有個(gè)適用累計(jì)預(yù)扣法 有個(gè)是不適用累計(jì)預(yù)扣法 請(qǐng)問老師 這兩個(gè)有什么區(qū)別呢 都是啥時(shí)候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬的資本化利息,當(dāng)時(shí)加入了固定資產(chǎn),但是沒有加到賬面上,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上25年8月的固定資產(chǎn)凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬,我該怎么處理?
員工報(bào)銷單餐飲費(fèi)可以做到差旅費(fèi)里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時(shí)候比計(jì)提多了1.23怎么辦?
個(gè)體戶這個(gè)季度開了9萬,是不是就要9萬的成本要
老師,無票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專票 但不知道誰開的 可能是開錯(cuò)成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊(cè) 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務(wù) 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺(tái),收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請(qǐng)問一下,可以直接把支付寶的款轉(zhuǎn)到個(gè)人的支付寶上嗎?不直接轉(zhuǎn)綁定的公賬上