你好,你不需要調(diào)表,只做補(bǔ)交稅款的分錄就可以
您好,請(qǐng)問2020年的年末的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了虧損轉(zhuǎn)盈利的調(diào)整。進(jìn)行了如下操作:1.將利潤(rùn)表中合伙人稅后酬金調(diào)減,故導(dǎo)致未分配利潤(rùn)相應(yīng)增加。2.資產(chǎn)負(fù)債表中調(diào)增其他應(yīng)收款(基于把合伙人稅后酬金調(diào)整到其他應(yīng)收款)。以上操作只是調(diào)整報(bào)表沒有將2020年會(huì)計(jì)系統(tǒng)調(diào)整。2020年的會(huì)計(jì)系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬,會(huì)計(jì)系統(tǒng)2020年的期末數(shù)成為為2021年的期初數(shù)。所以現(xiàn)在的問題是:會(huì)計(jì)系統(tǒng)導(dǎo)出的2021年資產(chǎn)負(fù)債表幾項(xiàng)期初數(shù)與2020年調(diào)整后報(bào)表期末數(shù)不一致的情況??墒?,現(xiàn)在需要制作2021年半年度會(huì)計(jì)報(bào)表(此報(bào)表起初數(shù)要求沿用2020年盈利報(bào)表的期末數(shù),使其具有順延性。)該怎么操作?
老師您好!請(qǐng)問我公司補(bǔ)繳2018至2022年房產(chǎn)土地稅,4月17、18日稅及滯納金已繳,4月25日專管員打電話說(shuō)土地稅等級(jí)核錯(cuò)了應(yīng)該是二級(jí)核成一級(jí)的了全額退土地稅和滯納金,4月27日日又按二級(jí)交了土地稅,但土地退稅是5月才能到賬,報(bào)表也已經(jīng)報(bào)送,怎樣分錄處理?小企業(yè)會(huì)計(jì)制度沒有以前年度損益調(diào)整,如果用利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)科目的話,資產(chǎn)負(fù)債表期初余額未分配利潤(rùn)十利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)(影響勾稽關(guān)系)直接計(jì)提時(shí)用營(yíng)業(yè)稅金及附加可以吧?謝謝
A公司為增值稅一般納稅人,2022年發(fā)生的有關(guān)交易性金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下:(1)2月10日,A公司購(gòu)人甲公司發(fā)行的公司債券,支付價(jià)款600萬(wàn)元(其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息14萬(wàn)元),另支付相關(guān)交易費(fèi)用3萬(wàn)元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.18萬(wàn)元。A公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn)。(2)3月15日,收到甲公司發(fā)放的債券利息14萬(wàn)元并存人投資款專戶。(3)8月31日,A公司持有的甲公司債券的公允價(jià)值為660萬(wàn)元。(4)9月15日,將持有的甲公司債券全部出售,價(jià)款為710萬(wàn)元。9月30日,A公司核算出售該項(xiàng)金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅為6.23萬(wàn)元。要求:根據(jù)上述資料,假定該公司取得的增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬(wàn)元表示)1.根據(jù)資料(1),A公司購(gòu)入交易性金融資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)處理結(jié)果正確的是()。A.“交易性金融資產(chǎn)——成本”科目借方增加586萬(wàn)元B.“應(yīng)收利息”科目借方增加14萬(wàn)元C.“投資收益”科目借方增加3萬(wàn)元D.“交
關(guān)于收到跨年費(fèi)用發(fā)票:一般納稅人處理 1、借:以前年度損益調(diào)整- XX費(fèi)用 貸:銀行存款 2、稅務(wù)局退稅、紅沖計(jì)提: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 我的問題是:1、貸方銀行存款應(yīng)該是收到銀行賬單的時(shí)候當(dāng)時(shí)就要做的啊,但是當(dāng)時(shí)也沒票,如果收到發(fā)票才做的話也行嗎? 2、紅沖計(jì)提我不是很懂,銀行存款增加是退稅金額,所得稅增加是什么了 有沒有老師給我說(shuō)清楚點(diǎn)的啊
老師,小規(guī)模公司,2024年開專票季度超30萬(wàn)全額交稅了.但是2025年發(fā)生銷售退回.沖紅其中發(fā)票15元.請(qǐng)問一下,我沖紅部分發(fā)票,導(dǎo)致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開).我12月份時(shí)已經(jīng)計(jì)提附加稅.借:營(yíng)業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育、地方.1月份的紅沖.稅款也退回公戶了.請(qǐng)問一下沖紅導(dǎo)致附加稅多計(jì)提.該怎么做會(huì)計(jì)分錄?麻煩會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會(huì)計(jì)分錄,但是導(dǎo)致利潤(rùn)表稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不了沒法提交?1、收到退回稅款:借:銀行,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅2、借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:應(yīng)交增值稅-附加稅(老師,這邊筆分錄是正數(shù)還是負(fù)數(shù))
老師,我繳納房產(chǎn)的契稅,錄入了房產(chǎn)稅源信息,稅務(wù)局也復(fù)核了。但是我發(fā)現(xiàn)合同編號(hào)有誤,然后刪除了信息,申報(bào)表也作廢了,但是在契稅新增稅源信息里面還有這個(gè)數(shù)據(jù)我們要怎么才能讓這些數(shù)據(jù)不存在呀?
老師,比如我自己?jiǎn)挝还べY申報(bào)6000,其他單位給我申報(bào)1500,這1500我是先會(huì)交稅,匯算清繳的時(shí)候他會(huì)用1500*12+6000*12=90000的工資看我需要補(bǔ)稅還是退稅是嗎
個(gè)體戶貨款,沒有開銀行賬戶,法人銀行賬戶可以收款嗎?
老師好,個(gè)稅申報(bào)后 又發(fā)了獎(jiǎng)金 這個(gè)怎么申報(bào)
郭老師,如果是塑料產(chǎn)品上要用,有一些需要用到五金件的,這些是普通的廠家做的,比如螺絲類
顧客購(gòu)買的會(huì)員應(yīng)該怎么開具發(fā)票
老師,合并資產(chǎn)負(fù)債表中存貨項(xiàng)目的列報(bào)金額,公式是什么呀
老師自然人給企業(yè)開具發(fā)票,沒有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,能在稅局APP代開嗎
老師你好,我想問一下物管公司開車位費(fèi),要賦什么碼?
你好,一般納稅人,贈(zèng)送產(chǎn)品怎么做賬
老板不打算交稅怎么辦?
你沒發(fā)票不交稅還想,這個(gè)誰(shuí)不救不了