您好,都是去過的年份,不用做賬的,就是23年和24年的所得稅匯繳表我們用調(diào)整后的數(shù)據(jù)來更正申報,更正后2年的成本總金額還是一樣,我們做個表格管理,稅務(wù)還會要的
老師,從代理記賬接回來賬,去年有未開發(fā)票的幾百萬沒有確認(rèn)收入,還有幾百萬成本票沒有記成本,都是記的往來,這個我怎么調(diào)整一下呢,是做以前年度損益調(diào)整,然后匯算清繳補(bǔ)稅,還是直接做23年的收入成本
老師,您好,22年做了暫估成本,23年做匯算清繳的時候沒有收到發(fā)票,匯繳時把暫估的這部分調(diào)出來,賬務(wù)處理怎么做呢
老師,我們是服務(wù)行業(yè),有2個問題: 1.23年的成本,已支付,24年收到成本發(fā)票。但是23年需要計提成本時,知道成本發(fā)票金額8600(不含稅金額:8113.21+稅額486.79),應(yīng)該怎么計提呢? 2.確認(rèn)收入后,成本專票是24年收到的,無法抵扣,是否就需要按照已確認(rèn)的收入,正常交增值稅?
老師,我們廠里23年的增值稅稅負(fù)率低了,24年3月稅局讓我們調(diào)增更正了23年12月的收入,又交的稅,這個怎么做賬務(wù)處理呢,比如收入怎么做賬,成本怎么搞,交的稅怎么做賬呢
請問下,我們公司使用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則?,F(xiàn)在有一個施工工程。跨年度施工。請問怎么確認(rèn)收入和成本。按照開票來確認(rèn)收入可以嗎?還是要按照完工百分比確認(rèn)。
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
最局的意思就是要求我二三年要求我補(bǔ)稅,然后還要補(bǔ)這垃圾,然后讓我自查去挑戰(zhàn)。
調(diào)賬我是這個。
不好意思,剛剛亂碼打錯了。
稅務(wù)局的意思是要求我二三年補(bǔ)稅,然后還要補(bǔ)滯納金,讓我自查調(diào)賬。然后我這個自查調(diào)賬賬務(wù)處理怎么弄?
您好,我明白您的意思,就是更正申報,這個賬要調(diào)整都是用以前年度損益調(diào)整科目代替損益科目,一負(fù)一正的分錄寫在25年,摘要里寫23年,24年成本,不調(diào)整都可以的,稅務(wù)要的就是更正申報補(bǔ)稅
是的,就是要求我們在23年補(bǔ)稅。
是不是說我直接做一筆分錄,以前年度損益調(diào)整補(bǔ)稅就可以,然后還要需要更正申報嗎?
您好,分錄是用以前年度損益調(diào)整,還要把這個科目轉(zhuǎn)到未分配利潤,主要就是更正申報,更正年度所得稅匯繳申報表