你好,影響你的利潤呀,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,它屬于業(yè)務(wù)發(fā)生的當(dāng)月不是。

發(fā)生無票費(fèi)用時(shí)就記入了費(fèi)用,當(dāng)年內(nèi)發(fā)票回來了或是次年匯算清繳前回來發(fā)票了都可以直接附在后面嗎?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?也可以紅沖掉之前的做一次藍(lán)字分錄,
1.公司外雇運(yùn)營團(tuán)隊(duì),他們拿公司總業(yè)績的60%.這部分做主營業(yè)務(wù)成本還是銷售費(fèi)用? 2這些提成他們開發(fā)票進(jìn)來之前已付,是不是發(fā)票沒來就不能確認(rèn)成本或費(fèi)用,要先計(jì)提,等發(fā)票來了再?zèng)_掉計(jì)提的,重新做正確的就行。
老師,我在22.12月有一筆暫估成本,然后在5.31之前回來發(fā)票了,我就直接沖減當(dāng)期的主營業(yè)務(wù)成本和應(yīng)付賬款暫估就行對吧,如果要是6月份回來的發(fā)票是不是就直接 做:借利潤分配負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估?
我們工廠水電,房租發(fā)票,房東不及時(shí)開具,去年12月計(jì)提了 去年一年的水電費(fèi),廠房租金,今年一把頭把發(fā)票都開出來了,比去年計(jì)提的多,還沒做匯算,怎么做賬,是把發(fā)票做到今年賬里,沖掉之前計(jì)提的分錄,按發(fā)票金額入賬,直接入當(dāng)期費(fèi)用嗎
您好,我遇到一個(gè)問題,現(xiàn)在就是所有的發(fā)票收到之后,發(fā)現(xiàn)24年水電費(fèi)計(jì)提多了,然后就不曉得應(yīng)該是直接把12月的賬調(diào)整重新出報(bào)表,還是說不調(diào)12月的賬,匯算清繳直接調(diào)減成本
食堂費(fèi)用,一部分公司出一部分員工出但是員工承擔(dān)的我們已經(jīng)從工資扣除在發(fā)放但是之前又計(jì)入到其他應(yīng)收款里面去怎么把這個(gè)其他應(yīng)收款沖消掉并且計(jì)入到其他應(yīng)付款(不知道要不要計(jì)入)之前支付給食堂費(fèi)用借:管理費(fèi)用-職工福利貸其他應(yīng)收款銀行存款但是這個(gè)其他應(yīng)收款我們是已經(jīng)從工資里面扣了
你好,請教一個(gè)問題我在社保費(fèi)管理系統(tǒng)里面有找到職工參保信息,但是日常申保里面沒有記錄要怎么處理?怎么做社保申報(bào),怎么繳納社保?
小額納稅人公司(城信信息)跟A公司簽了50萬的合同,1個(gè)點(diǎn)的普票;我能拿城信信息跟一般納稅人公司(巨天科技)簽個(gè)背靠背的合同,巨天科技不開票給城信信息,我把跟A公司轉(zhuǎn)到城信信息的50萬,直接轉(zhuǎn)到巨天科技嗎?
老師,我想問一下發(fā)生在國外的業(yè)務(wù)收的款100萬是屬于免稅的嗎?
老師您好,一個(gè)表格打亂了數(shù)據(jù),我要是想在另外一個(gè)表格找數(shù)據(jù)建議哪個(gè)函數(shù)?沒有唯一性
老師,我們是新成立的商貿(mào)公司,本月要開出去400萬的材料設(shè)備發(fā)票,但是本月無法取得對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月形成的增值稅,能否在真正取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候申請退稅呢?
老師你好,實(shí)繳不能從一般戶走嘛
老師,這道題答案怎么選 答案是 1,看不懂老師早上好,請問殘疾人保障金,統(tǒng)計(jì)的是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資?
老師早上好(稅一、稅二) 我有個(gè)問題,就是“出租車公司向使用本公司自有出租車司機(jī)收取的管理費(fèi)用按陸路運(yùn)輸服務(wù)”,這個(gè)是說司機(jī)是跟出租車公司簽勞動(dòng)合同,比如一個(gè)月跑出租不管跑的營業(yè)額有多少,司機(jī)都要給固定的錢也就是這里的“管理費(fèi)”給出租車公司,所以按交通運(yùn)輸來收增值稅,是這樣理解嗎?然后司機(jī)拿剩余的營業(yè)額是按照工資去交個(gè)稅嗎?重點(diǎn)我想知道司機(jī)拿剩余的錢是按什么去交稅,交什么稅。謝謝
營業(yè)費(fèi)用是不是指的銷管財(cái)


比如這個(gè)月計(jì)提員工食堂餐費(fèi)10000,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)10000,貸:其他應(yīng)付款-食堂10000,下個(gè)月付款了,借:其他應(yīng)付款-食堂10000,貸:銀行存款10000,過了幾個(gè)月發(fā)票來了怎么處理
分錄不對,借管理費(fèi)用福利費(fèi), 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸庫存現(xiàn)金 發(fā)票到了之后,如果暫估和發(fā)票一樣的情況下,你可以借其的應(yīng)付款,貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸其他應(yīng)付款。
我前任會(huì)計(jì)在建賬套的時(shí)候,應(yīng)付職工薪酬下面沒設(shè)置明細(xì)科目,比如工資 社保 公積金,應(yīng)付職工薪酬已經(jīng)有數(shù)據(jù)了,我現(xiàn)在沒法再設(shè)置明細(xì)科目了
所有的都是工資嗎?如果是的話,你在他的二級科目里面增加上工資不就行了。然后再設(shè)置其他的二級科目。
對,都是工資
按照上面的做法試一下的。