你好,這個你沒辦法的,因為這個是需要自己采集自己申報的。

你好老師,我在申報2022年4季度印花稅的時候,申報的時候都是正常的,但是億企惠稅扣款確扣了印花稅滯納金0.01元,我在電子稅務(wù)局上稅費繳納里也沒有查到這個滯納金0.01元,這是什么原因呢!
老師好,這個季度核定的那個印花稅資金賬簿,當(dāng)時申報的時候就沒有這個,只有按季申報的,今天征期過了,稅務(wù)局就通知有,查稅種核定也有了,但是我們也查不到到底是幾月幾號核定的, 這是咋回事?你們有碰到過這種情況嗎?
老師您好,我忘記申報2022年11月份個稅了,在申報12月的時候才發(fā)現(xiàn)的,而且是最后一天發(fā)現(xiàn)的,然后去的稅務(wù)局稅管員給申報了,因為個稅一直是零申報,去稅管員哪里的時候又找了幾個人做的工資表,沒想到申報的時候產(chǎn)生個稅了,現(xiàn)在情況是我實際并沒有做11月的工資,但是又有個稅,老師這種情況我應(yīng)該怎么辦呢
老師,小規(guī)模公司成立的時候:認(rèn)定印花稅時認(rèn)定了1、資金賬簿按次;2、營業(yè)賬簿按年。到現(xiàn)在都沒有申報過印花稅,會被稅務(wù)局罰款么?(本公司沒有實收資本、資本公積)
稅務(wù)局打電話讓進(jìn)行退稅,借款合同免征印花稅,我進(jìn)行的印花稅更正申報,我找到了去年的財產(chǎn)和行為稅納稅申報表進(jìn)行了更正申報,在稅源采集時進(jìn)行了重置,填寫的數(shù)據(jù)和去年申報時一樣,計算出的應(yīng)納稅額確實也比去年少了,就提交了申報,然后我去一般退稅管理里面想進(jìn)行退稅,結(jié)果已繳納過的印花稅提示欠稅信息,就是我剛更正申報的印花稅,還產(chǎn)生滯納金,很慌,明明去年申報繳納了,只是接到印花稅退稅通知,進(jìn)行了更正申報,怎么會產(chǎn)生欠稅信息和滯納金呢,很慌這種情況怎么辦
為什么這項業(yè)務(wù)不能這樣填寫,什么時候用生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)車間和輔助生產(chǎn)車間?
老師,留低抵欠增值稅的滯納金可以抵減嗎?
你好老師,我們是一般納稅人企業(yè),我們收到一張采購的普通發(fā)票,那我是按價稅合計還是按不含稅金額入原材料呢?
增值稅發(fā)票信息欄沒收票方和開票方單位名稱,只有雙方的納稅識別號,這樣的發(fā)票不能接收吧?老師
個體工商戶能通過電子稅務(wù)局app手機(jī)端申報繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?具體怎么操作呢
有個事業(yè)單位撤銷合并,賬戶還有資金,現(xiàn)在撤銷單位要把賬戶資金調(diào)至上級主管部門,不調(diào)至合并單位,如何辦理手續(xù)
個體戶開通社??梢宰约豪U納社保嗎
老師,報關(guān)單上的保費有金額,實際沒支付,這個業(yè)務(wù)怎么處理比較合適
老師,剛注冊的公司,股東用專利做為注冊資本可以嗎?還有個人需要繳納多少稅?
老師,她又要開材料,又開人工,開兩行,這能開一小郭上邊嗎?其實這應(yīng)該開建筑服務(wù),但是他就要人工是人工,材料是材料。
我當(dāng)時申報的時候,怎么找也沒有找到哪項,就放一下了
你好,這已經(jīng)下了通知,建議你還是經(jīng)常去交吧
成功的概率。幾乎沒有。
老師,納稅信用是怎么評的,因為這次出現(xiàn)了扣分
你好,這個你要搜一下納稅信用等級扣分細(xì)則。學(xué)堂沒有這個。
好的,謝謝老師
老師,這個需要在哪里采集,可以給我說一下流程嗎?
登錄電子稅局后,點擊【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【財產(chǎn)和行為稅申報】-【財產(chǎn)和行為稅稅源采集及合并申報】功能菜單。 納稅人可通過點擊【新增稅種】卡片-【稅源采集】或直接點擊【填表式申報】進(jìn)入稅源信息采集頁面。