是的,可以彌補以前5年的虧損
老師好!在報年報時,以前年度的虧損在有利潤的情況下會首選用來彌補以前年度虧損,我想問是不是一直會把以前年度的所有虧損彌補完了才繳納企業(yè)所得稅
老師,小規(guī)模公司從2017年到2022年都是虧損,2023年1月盈利了,能彌補以前年度虧損不交企業(yè)所得稅嗎?
老師,我們公司2022年年報是虧損10萬,現在申報2023年一季度是盈利8萬,是要交企業(yè)所得稅嗎?不用吧,這8萬可以彌補10萬的虧損吧,我的理解對不
老師好,企業(yè)所得稅彌補虧損,比如物流運輸服務業(yè)是5年還是8年,還有這個彌補以前年度虧損,比如20年是虧損,21年是盈利,22年是虧損,還可以繼續(xù)彌補以前年度虧損嗎,還是必須要連續(xù)虧損才行,中間有盈利的可以往下一年度結轉嗎?
老師您好,單位之前一直虧損,2023年第四季度開始盈利,2022年已經填過A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,2024年1月初申報2023年第四季度企業(yè)所得稅時,“減:彌補以前年度虧損”那一行會帶出可以彌補的金額嗎?
當月離職員工,發(fā)放當月工資,如何做賬。正常是當月工資,當月計提,下月發(fā)放。
老師,我們是供應鏈企業(yè),給大學食堂配送肉。上學期有退貨的凍品,倉管員是系統里面出庫給了員工食堂。這學期在最近的一次應付這家供應商的貨款總金額里面扣除上學期退貨的金額。內賬是按照數量金額式的來做,外賬是分應稅和免稅商品來做。這個業(yè)務,內賬是出庫給了員工食堂,外賬是沒有體現食堂領用的,外賬全部出庫給了學校。外賬可以做成折扣沖減成本嗎?就是借:主營業(yè)務成本-配送成本-853;貸:庫存商品-應稅商品-853?外賬這樣做嗎?內賬由于上學期出庫給了食堂,我就沖減管理費用-福利費,借:管理費用-福利費-853,貸:應付賬款-應付購貨款(xx供應商)-853。內外賬是分別這樣做嗎?
老師您好,北京今年社保繳費基數最低是7162,因為基數出來的晚,這邊是按照去年的6821來申報繳納的,但是為什么8月份的基數我看還是6821呢?
老師請教你一個問題,我們用現金支付了一筆訴訟費比如是7000,開的普票。借管理費用貸現金,但是對方從對公賬戶退給了我們5000,這筆分錄應該如何入賬
整體轉讓個人獨資企業(yè),賬上有未分配利潤,這個未分配利潤在轉讓時還繳納股息紅利分配交20%個稅嗎?可以平價轉讓嗎?轉讓都繳納什么稅
小微企業(yè)納稅人小規(guī)模,企業(yè)所得稅請問是5個點嗎
老師,今年企業(yè)所得稅是按幾個點交稅的
老師,咱們這個軟件報表中怎么沒有資產負債表的季報呢
老師好,公司準備10月份注銷,9月結賬時如果未分配利潤3萬元 銀行存款3萬元,那要直接做支付未分配利潤 代扣個稅的分錄是吧
老師,幫乙方公司支付加油費能做招待費嗎?本公司目前還沒有車
稅局會不會以多年沒交企業(yè)所得稅為由,查我們的賬
我2023年申報了匯算清繳,才報第一季度的企業(yè)所得稅,然后自動彌補虧損,問了稅管員也說沒問題
你據實申報就行了哈
就是按實際申報的
那么就沒事了哈,據實申報就行