你好是的,稅務(wù)局一般都是這樣子的。
老師您好,我想問下客戶用我們公司臺頭進口的一批貨物,貨款,稅金都是通過我們公司付出去的,然后再平進平出開給客戶,那么中間就產(chǎn)生了一個問題,如果我們按照實際付出去的貨款加上進口報關(guān)的稅金總額開票給客戶的話難道開給客戶的增值稅會比實際進口報關(guān)付的增值稅少5萬左右,這樣客戶就覺得自己吃虧了,要堅持增值稅平進平出,那么這樣開總金額比實際付出去多的金額客戶再找費用票普票抵給我們,想問下老師應(yīng)該用哪種方式是正確的
問出口退稅問題以Fob出口,報關(guān)金額6800是先收到的,然后在報關(guān)出口的,貨品完成后,客戶打了一筆運費到美金賬戶,當(dāng)時和銀行說是運費銀行不能給予入賬,就以樣品結(jié)匯了。后面收到的貨代公司代理運費發(fā)票3千多,上面就包含國外部分的快遞費,這筆其實不是我們公司的費用是吧?收到國外打的運費怎么做賬(以樣品出口了是不是得做未開票收入)?收到貨代公司代理運費發(fā)票怎么做賬?
您好 老師 我們是外貿(mào)企業(yè) 目前就是有一批紙箱,出口到A企業(yè) 然后A企業(yè)在用此批紙箱把貨物包裝好,在出口到我們企業(yè),等于我們企業(yè)自己提供包裝物寄到A企業(yè)然后用來包裝我們需要進的貨,不會收匯,不知這種情況是否可以申請出口退稅,需不需要確認收入,還是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷?如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷確認收入也是無法收款,會一直掛帳,不太清楚該如何做賬務(wù)處理? 像這種情況如果不能申請退稅,那我們此筆紙箱的進項稅額是否能夠抵扣?還有收入那一塊 如果不確認收入,那確實是出口了,但是確認收入我們無法收匯 ,不知道這種情況該如何處理?感謝老師的回答
您好 老師 我們是外貿(mào)企業(yè) 目前就是有一批紙箱,出口到A企業(yè) 然后A企業(yè)在用此批紙箱把貨物包裝好,在出口到我們企業(yè),等于我們企業(yè)自己提供包裝物寄到A企業(yè)(也是我們的供應(yīng)商)然后用來包裝我們需要進的貨,不會收匯,不知這種情況是否可以申請出口退稅,需不需要確認收入,還是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷?如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷確認收入也是無法收款,會一直掛帳,不太清楚該如何做賬務(wù)處理? 像這種情況如果不能申請退稅,那我們此筆紙箱的進項稅額是否能夠抵扣?還有收入那一塊 如果不確認收入,那確實是出口了,但是確認收入我們無法收匯 ,不知道這種情況該如何處理?感謝老師的回答
老師我們是游樂設(shè)備制造企業(yè)。我們設(shè)備制造好后發(fā)到游樂園進行安裝通過檢驗后才能交付使用一筆訂單從簽訂到完成可能要半年甚至更長時間收的款項也分為設(shè)備款和安裝費想問一下老師我們這種確認收入的話我是不是得過去發(fā)出的時候確認然后等安裝檢驗完成后再確認安裝這部分的收入呀還是全部等到安裝檢驗完成交付以后再確認收入呀還有就是我一筆訂單簽訂一份合同合同上銷售的是2-3臺設(shè)備每臺設(shè)備的工期不一樣是不是我不能按照合同總額來確認收入需要分開確認到每臺設(shè)備上去
附加 稅減半是什么政策呢,城建稅有沒有減半呢,是從那年開始減半呢
老師,好。我們的股東是兩個法人股東,現(xiàn)在我們需要做變更,股東法人簽名,現(xiàn)在情況是,股東是其他省份的,例如;,我們自己公司是江蘇的,其他一個法人股東是北京的,現(xiàn)在需要北京法人股東法人簽章。像北京的法人股實名認證之后,也下載完電子營業(yè)執(zhí)照之后,也是掃江蘇的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺掃碼登進去嗎?還是進北京的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺。
老師,這個怎么打印啊
請教物業(yè)企業(yè),廣告收入5萬,根據(jù)文件要求,業(yè)主共有收益是收入的70%。怎么入賬呢? 首先根據(jù)合同確認收入 借 銀行5萬,貸 收入4.87萬,銷項稅0.41萬 然后確認業(yè)主共有收益 借 廣告支出3.41(4.87*0.7) 貸 業(yè)主共有收益 3.41萬?感覺又不太對,這個不是廣告成本。請教老師,怎么入賬
會計學(xué)堂沒找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和這款差不多
5月接手立賬,4月結(jié)存金額191472.8數(shù)量是57529如何做5月分錄
我個體戶核定的一個季度21萬,現(xiàn)在開票23萬,管理員說要更正申報,但是更正不了,那里16,17欄稅是0點不動怎么辦,18欄那里應(yīng)該填多少
你好,問一下4S店修理停車場計入銷售費用具體什么費
加計抵減的聲明在哪里找?電子稅務(wù)局
老師,我還是有點迷糊,發(fā)票開錯了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進項稅額轉(zhuǎn)出分錄對嗎 收到負數(shù)發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負數(shù)(相當(dāng)于紅沖7月賬) 收到藍字發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 同時電子稅務(wù)局附表二20欄填進項稅額轉(zhuǎn)出,對嗎老師?
那要是等一年,我們的設(shè)備客戶驗收后,發(fā)現(xiàn)驗收不合格,到時退貨,這個怎么處理呀
你好,這個可以申請做負數(shù)。
具體怎么操作呀
你好,這個沒有固定的方式,沒有任何一個法律法規(guī)有很明確的規(guī)定必須留成該這樣做還是那樣做。你要提供證明。然后看稅務(wù)局的要求。在實際操作中就是這樣。
好的,那我懂了
你好,歡迎下次再來探討。