您好,這個8b和10行填寫應(yīng)該是一樣數(shù)據(jù),金額指的不含稅,稅額指的算出來稅額 旅客運輸服務(wù)一般就高鐵票,火車票,飛機票,汽車票和船票對吧,這些都是紙質(zhì)票或電子票,是沒有開具發(fā)票的,這些通過計算出來的進項稅額之和在申報時填入8b行.
增值稅申報表附表二我要怎么填寫旅客運輸?shù)挚圻M項,只填了8b,已申報,有問題麼
老師,憑完稅憑證抵扣進項稅額的,填寫納稅申報表時是填寫在哪欄次?橋,閘通行費發(fā)票抵扣的進項是填寫在第8b欄其他中嗎?
待認證未抵扣的增值稅申報表本期進項是否要填寫申報
老師,你好。高鐵票的進項稅,應(yīng)該填寫在附表二項目:其他 欄次:8b嗎?還是填寫在項目:本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)抵扣憑證。欄次:10?
飛機票和火車票以及滴滴打車費的進項稅抵扣在申報時填寫到附表二的8b欄還是第19欄
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
6月份新注冊的公司需年審嗎?
老師這題他給出了一個發(fā)放股利怎么去算利潤留存率?
老師,A公司跟B公司一直有經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來,A公司以付工程款形式付款600萬給B公司,然后讓B公司以退款方式轉(zhuǎn)回給A公司,這樣操作對B公司有哪些影響?
老師請教一下,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)可以用各資產(chǎn)加權(quán)平均周轉(zhuǎn)天數(shù)來計算,為什么總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)不可以加權(quán)平均
計算抵扣我填到8b對嗎,本期認證的寫在10行
?您好,對對,現(xiàn)在還有勾選的,ETC是有開具普票的,而是直接通過勾選認證的. 附表二8b填寫計算抵扣進項,10欄填寫本期認證抵扣進項 8b欄:填寫計算抵扣的進項稅額,如旅客運輸服務(wù)、橋閘通行費等。 第10欄:填寫本期認證抵扣的進項稅額,包括增值稅專用發(fā)票和其他扣稅憑證
好的,謝謝老師
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿!? ? ??
貨已經(jīng)發(fā)了出,還沒開發(fā)票怎么做分錄
您好,一樣確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本 未開票確認收入月:先申報未開票收入(正),下次開票時申報藍票正數(shù),還有未開票收入(負)和增值稅(負),本年度累計未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對本筆交易本月申報收入一正一負,不用交增值稅的。 ?分錄:借:應(yīng)收賬款(正) ?貸:未開票收入(正) ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(正) ?開票月就是原來分錄復(fù)制,本月沖回原來一個負按發(fā)票的一個正,2分錄 ? 借:應(yīng)收賬款(負) ?貸:未開票收入(負) ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(負) ? 借:應(yīng)收賬款(正) ?貸:未開票收入(正) ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(正) 收入確認的原則不以開具發(fā)票為依據(jù),而是遵循權(quán)責發(fā)生制原則。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九條,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計算以權(quán)責發(fā)生制為原則,屬于當期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當期的收入和費用