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申報增值稅,附表二8b填寫計算抵扣進項,10欄填寫本期認證抵扣進項

2025-03-05 22:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-05 22:26

您好,這個8b和10行填寫應(yīng)該是一樣數(shù)據(jù),金額指的不含稅,稅額指的算出來稅額 旅客運輸服務(wù)一般就高鐵票,火車票,飛機票,汽車票和船票對吧,這些都是紙質(zhì)票或電子票,是沒有開具發(fā)票的,這些通過計算出來的進項稅額之和在申報時填入8b行.

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快賬用戶1012 追問 2025-03-05 22:29

計算抵扣我填到8b對嗎,本期認證的寫在10行

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齊紅老師 解答 2025-03-05 22:33

?您好,對對,現(xiàn)在還有勾選的,ETC是有開具普票的,而是直接通過勾選認證的. 附表二8b填寫計算抵扣進項,10欄填寫本期認證抵扣進項 8b欄:填寫計算抵扣的進項稅額,如旅客運輸服務(wù)、橋閘通行費等。 第10欄:填寫本期認證抵扣的進項稅額,包括增值稅專用發(fā)票和其他扣稅憑證

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快賬用戶1012 追問 2025-03-05 22:34

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-03-05 22:35

?祝2025年:愿您所想,皆您所愿!? ? ??

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快賬用戶1012 追問 2025-03-06 09:55

貨已經(jīng)發(fā)了出,還沒開發(fā)票怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-03-06 09:57

您好,一樣確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本 未開票確認收入月:先申報未開票收入(正),下次開票時申報藍票正數(shù),還有未開票收入(負)和增值稅(負),本年度累計未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對本筆交易本月申報收入一正一負,不用交增值稅的。 ?分錄:借:應(yīng)收賬款(正) ?貸:未開票收入(正) ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(正) ?開票月就是原來分錄復(fù)制,本月沖回原來一個負按發(fā)票的一個正,2分錄 ? 借:應(yīng)收賬款(負) ?貸:未開票收入(負) ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(負) ? 借:應(yīng)收賬款(正) ?貸:未開票收入(正) ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(正) 收入確認的原則不以開具發(fā)票為依據(jù),而是遵循權(quán)責發(fā)生制原則。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九條,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計算以權(quán)責發(fā)生制為原則,屬于當期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當期的收入和費用

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您好,這個8b和10行填寫應(yīng)該是一樣數(shù)據(jù),金額指的不含稅,稅額指的算出來稅額 旅客運輸服務(wù)一般就高鐵票,火車票,飛機票,汽車票和船票對吧,這些都是紙質(zhì)票或電子票,是沒有開具發(fā)票的,這些通過計算出來的進項稅額之和在申報時填入8b行.
2025-03-05
同學(xué)你好,不是的,計算抵扣的填8b,其中旅客運輸服務(wù)的另行統(tǒng)計一次填10
2024-07-09
您好 火車票進項稅填報應(yīng)該填寫在表二其他8b欄跟10欄
2022-08-03
您好, 如果只填寫8b,系統(tǒng)是不讓保存的哦~~
2020-01-17
本期認證且本期未申報抵扣欄里全部填寫進去申報的
2023-09-11
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