你好,正常據(jù)實申報就行,不要調(diào)整
我買過來一個營業(yè)執(zhí)照,公司賬面上有其他應(yīng)付款八萬(應(yīng)付法人工資),未分配利潤 虧損八萬,工資計入費用形成,我現(xiàn)在是不是應(yīng)該把賬調(diào)平然后再開始新的賬務(wù)?把其他應(yīng)付款調(diào)到營業(yè)外收入,這樣形成了收入,我是不是還得繳納企業(yè)所得稅?怎么才能不交稅調(diào)平?
我們企業(yè)是一般人,22年3月份的賬里面有一筆,結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用355.14元 但就只有這一筆。 我們屬于小微企業(yè),所得稅還是按2.5%繳納,22年1月份虧損-26672.00,2月份盈利50702.54,3月份盈利14205.59,所得稅就是335.14 賬面上3月份就有一筆結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用,因為成本和費用票夠了,所以也沒有交所得稅,我想問下,在企業(yè)有盈利,但是實際未繳納所得稅的情況下,做個結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎?后邊我看了都是虧損的狀態(tài),所以后邊幾個月也就不涉及結(jié)轉(zhuǎn)所得稅嗎?還有所得稅是當(dāng)月發(fā)生,當(dāng)月計提還是季度計提呢,這個需要區(qū)分小規(guī)模和一般人嗎?
就是老師,我們應(yīng)收賬款三年以上未收到款,作壞賬準(zhǔn)備,體現(xiàn)在營業(yè)外支出,報表上營業(yè)外支出多了一百多萬,我這邊參考體現(xiàn)有營業(yè)外支出數(shù)據(jù),報所得稅,會不會被稅務(wù)局提醒你這個營業(yè)外支出怎么回事,然后我說計提壞賬準(zhǔn)備,然后他說稅務(wù)局不認,是不是叫我調(diào)回來,到時候調(diào)回來利潤自然高了,就要被喊補企業(yè)所得稅,實際上我就算掛了在營業(yè)外支出,但是明年匯算清繳時候我也不會作稅前抵扣,我也會調(diào)增企業(yè)所得稅,我就怕我這次做在營業(yè)外支出稅務(wù)局叫我調(diào)回來補稅就麻煩了,老師你覺得稅務(wù)局有這個可能嗎
這是不是犯罪喲,對個人和企業(yè)有什么不利后果?這個月不是要進行所得稅預(yù)繳申報嗎,有會計教我把其他應(yīng)收款里的賬調(diào)一部分到負債類的往來里,下個月再調(diào)回來,這樣資產(chǎn)總額就到5000萬以下了,這樣公司就可享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策了,這樣做可能想殺雞取卵喲?
老師您好,我是小規(guī)模納稅人。這個季度既沒有開票沒收入,也沒有成本,只是發(fā)了一個人的工資,我計入到管理費用了,現(xiàn)在填寫企業(yè)所得稅的報表,就是收入成本啥數(shù)字都不填,直接填零,還是把管理費用的數(shù)字填寫到成本中去
請問老師,沒開進項只開銷項存在罰款一說不
老師9月份以后不允許報無票收入了嗎?
稅法#請問下:公司促銷商品買一送一活動,比如買一個空調(diào)送加濕器,空調(diào)價格2000元,實際收款2000元。贈送的加濕器市場價為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認收入時,分別如何計算?金額分別是多少?
全年一次性獎金包括什么?
請問建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個月未報收入和開支風(fēng)險大嗎,如何避免,因未開票也無進項票
殘保金申報的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報的人數(shù)平均值一樣的嗎
請問異地工程 有分包 有預(yù)繳 開票交增值稅的時候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大?。翰灰恢驴梢詥?/p>
老師,提備用金必須去銀行取錢嗎,用U盾可以嗎
也就是說讓他虧著是嗎 那以后如果盈利了是不是還得做補虧啥的 很麻煩啊
是的,等他虧損就行,彌補虧損很正常的
奧 賬好做嗎 需要退稅啥的嗎到時候 我就是怕麻煩
如果也按他這么填有問題嗎
你現(xiàn)在不體現(xiàn)虧損,以后要多交稅
年年虧著怕的是稅務(wù)局會找啊
那個是正常的情況,除非作假賬
如果放在 與取得收入無關(guān)的支出里 需要做賬嗎
只是申報稅,不調(diào)賬