你好,實(shí)際收到的發(fā)票是200,這個(gè)管理費(fèi)用100也不對(duì),都應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,是這個(gè)意思嗎?
老師,若每天都有收入,做賬時(shí)憑證較多,可以把需要上稅的項(xiàng)目在最后匯總后在總賬中統(tǒng)一出一個(gè)憑證計(jì)算稅額嗎?就不如先每天做賬,5月1日收到停車費(fèi)100就記:借:銀行存款100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-停車位租賃收入100。5月2日收到停車費(fèi)200就記:借銀行存款200,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-停車位租賃收入200。然后一直每天錄入收入,到最后這個(gè)月收入完了,再在總賬中出一張憑證,如:5月收入停車費(fèi)共300元就出,借:銀行存款300,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本285.71,應(yīng)交稅費(fèi)14.29,就是不每天提稅費(fèi),最后再出張憑證提稅費(fèi),這樣可以嗎?
老師您好,我有一個(gè)問題:去年有一張專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣并報(bào)稅了,但是今年發(fā)現(xiàn)去年那張發(fā)票做賬分錄做錯(cuò)了,應(yīng)該是借:管理費(fèi)用應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款可是我寫成借:管理費(fèi)用貸:銀行存款忘記寫進(jìn)項(xiàng)稅了,這個(gè)該怎么調(diào)整?
老師,請(qǐng)問下,我們是機(jī)械租賃公司,一般納稅人收到專票了,這幾個(gè)月沒收入,現(xiàn)在是不用勾選認(rèn)證是不?借:勞務(wù)成本(運(yùn)輸費(fèi)), 應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款, 等下次,有收入了需要抵扣的時(shí)候,在電子稅務(wù)局系統(tǒng),點(diǎn)勾選認(rèn)證是不?然后,借:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)? 2, 如果是沒收到發(fā)票,是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后收到票后,借:勞務(wù)成本(運(yùn)輸費(fèi)),應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),貸:預(yù)付賬款,等到有收入了,再把勞務(wù)成本轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。是這樣操作嗎?
老師,之前8月付了咨詢費(fèi)24.1-25.1月的,已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓把備考,25年1月的扣出來,到明年入賬。 比如原憑證是: 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi) 1000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))60 貸:應(yīng)付賬款 1060 借:應(yīng)付賬款1060 貸:銀行存款1060 現(xiàn)在是不是需要紅沖其中一部分? 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi) -100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-6 貸:應(yīng)付賬款-106 借:應(yīng)付賬款-106 貸:銀行存款-106 借:預(yù)付賬款106 貸:銀行存款106 等明年再做新憑證 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi)100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅6 貸:預(yù)付賬款106 上面這個(gè)思路對(duì)嗎?
老師請(qǐng)問下, 去年付了物業(yè)費(fèi)并收到物業(yè)發(fā)票,做了分錄,借預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸:銀行存款,每月計(jì)提:借管理費(fèi)用,代預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi),實(shí)際對(duì)方是普票,但 做賬成專票了,現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?是借:管理費(fèi)用,待:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是 借:管理費(fèi)用,待:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師,您好,為什么在評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對(duì)嘛?
營(yíng)運(yùn)資金沒有在零時(shí)點(diǎn)投入,而是在建成之時(shí)投入,項(xiàng)目終結(jié)期時(shí)候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時(shí)候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價(jià)值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個(gè)70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會(huì)過半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過半數(shù)通過
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開具增值稅發(fā)票嗎?
賬上庫存虛高,怎么處理?
收到的票按理來說應(yīng)該開兩張的,但是合并開具了,做賬的時(shí)候就忘記了之前做了管理費(fèi)用,然后收到發(fā)票的時(shí)候就一起做了應(yīng)付賬款了
那我現(xiàn)在要做調(diào)整的話只能直接沖減管理費(fèi)用了是嗎?
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100÷1.06, 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)100÷1.06。 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)11.32 貸應(yīng)付賬款100, 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)100 匯算清繳需要納稅調(diào)增100÷1.06×6%。
相當(dāng)于是你去年的管理費(fèi)用多做了100÷1.06×6%。
好的好的
不用客氣,工作愉快。