那個(gè)不算誤餐補(bǔ)助,是正常的餐補(bǔ),要交個(gè)稅
老師:有個(gè)問題我不太明白,員工在外有特殊情況未能在食堂就餐的,發(fā)給員工的伙食補(bǔ)助到底要不要交納個(gè)人所得稅?我看的注會(huì)資料好像是不用,只有做到工資里才交納個(gè)人所得稅。但是這種情況我們公司很常見,因?yàn)閱T工需要上門安裝維修服務(wù)。
老師好!請(qǐng)問公司報(bào)銷制度規(guī)定,每月給業(yè)務(wù)員市內(nèi)出差交通補(bǔ)助1000元,這樣規(guī)定的出差補(bǔ)助需要合并到工資繳納個(gè)人所得稅嗎?感謝!
老師,午餐補(bǔ)助不是要交個(gè)人所得稅的嗎,我們公司是把這部分錢充值到飯卡里面,不算到工資里面去,那這種不用交稅嗎
老師,有個(gè)員工現(xiàn)在被查個(gè)稅沒有匯算,現(xiàn)在匯算需要補(bǔ)稅。。去年他確實(shí)沒有在公司上班,老板把工資給他報(bào)起走了,,現(xiàn)在把該員工去年的工資薪金申報(bào)更正申報(bào):刪除他去年申報(bào)的所有工資,,現(xiàn)在再進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算申報(bào),還需要補(bǔ)繳稅不呢?
老師,1、公司給外出的員工的餐補(bǔ)是誤餐補(bǔ)助嗎?2、這個(gè)補(bǔ)貼月末會(huì)與工資一起發(fā)放給員工,我在拿到工作表后分錄——借:管理費(fèi)用——工資,銷售費(fèi)用——工資,生產(chǎn)成本——工資,貸:應(yīng)付職工薪酬——工資,借:銷售費(fèi)用——差旅費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬——工資。申報(bào)個(gè)稅時(shí),把誤餐補(bǔ)助挑出來放入免稅里面,其他的計(jì)入工資薪金,這樣對(duì)嗎?免稅那里需要上傳什么資料到個(gè)稅系統(tǒng)里嗎?
老師,您好,請(qǐng)教一下,像我們一此客戶要求把預(yù)收賬款的發(fā)票提前開出來,才會(huì)把預(yù)收賬款的錢轉(zhuǎn)給我們,按照 會(huì)計(jì)準(zhǔn)備要求,會(huì)計(jì)上是不能確認(rèn)收入的,但是客戶要求我們提前把預(yù)收賬款的發(fā)票開出來的話,那這樣我要提前開票跟確認(rèn)收入了,那這個(gè)在會(huì)計(jì)賬務(wù)處理跟報(bào)稅時(shí)怎么申報(bào)呀,
老板私人轉(zhuǎn)公司的水電費(fèi),老板要求出納把這筆錢付給他,,轉(zhuǎn)款用途填什么
老師您好,分公司如果獨(dú)立核算,企業(yè)所得稅是否可以隨總公司的,比如總公司是小型微利企業(yè)或者是高新企業(yè)?
個(gè)人出租房屋給一個(gè)企業(yè),個(gè)人要給企業(yè)開發(fā)票(10萬),請(qǐng)問個(gè)人都需要交哪些稅,如果房租為一年10萬,這些稅如何計(jì)算?再如果這個(gè)房子是A企業(yè)的,企業(yè)出租房屋給另一個(gè)企業(yè),A企業(yè)是一個(gè)小規(guī)模,那A企業(yè)因?yàn)槌鲎夥课菪枰坏倪@些稅金如何計(jì)算(一年10萬)?
您好,個(gè)體工商戶一季度開過專票,交了700元多增值稅,個(gè)稅是核定征收,專管員說增值稅和個(gè)稅計(jì)稅依據(jù)不一致,讓個(gè)稅重新申報(bào)。
增值稅申報(bào)表上月稅費(fèi)沒錯(cuò),有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報(bào)嗎?
我公司在給對(duì)方提供服務(wù)時(shí),包含了兩種服務(wù),但他們的稅率不一樣,在簽合同的時(shí)候要注意什么?是否可以將兩種服務(wù)在合同上分別提現(xiàn)出來價(jià)格?繳稅的時(shí)候可以分開繳稅
老師,把肆佰元整 寫成 肆佰圓整 元和圓可以互換嗎?
請(qǐng)教老師,注冊(cè)有限合伙企業(yè),能不能所有合伙1人均為有限合伙人 承擔(dān)有限責(zé)任?(即 沒有普通合伙人)
請(qǐng)問老師,企業(yè)法人是殘疾人,稅收有什么優(yōu)惠?
為什么不算呢,因公不在本單位就餐,不算誤餐費(fèi)么,能在詳細(xì)講解一下不,老師
誤餐補(bǔ)助是個(gè)人因公在城區(qū)、郊區(qū)工作,不能在工作單位或返回就餐的,發(fā)放誤餐補(bǔ)助。 誤餐補(bǔ)助不征收個(gè)人所得稅;誤餐費(fèi)包括了一日三餐的補(bǔ)助,
那我這里怎么不算呢,能在詳細(xì)點(diǎn)么
這個(gè)是因公,可以算誤餐