再將本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤
老師你好。我要做2021年一月的賬了,年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤取數(shù)是科目余額表里的未分配利潤貸方數(shù)據(jù)嗎,這個數(shù)據(jù)是不是跟利潤表里凈利潤的數(shù)據(jù)是一樣的
老師. 你好,我是手工出報(bào)表,想問一下,資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”取數(shù)="本年利潤"的本月數(shù)+“利潤分配—未分配利潤”年初數(shù)嗎?
老師,我四月份建賬的,本年利潤的期初余額是寫3月底的數(shù)據(jù),未分配利潤期初寫的是年初數(shù)據(jù),但是后來賬都做到年底了,查看科目余額表,顯示本年利潤期初數(shù)據(jù)是去年年底的數(shù)據(jù),導(dǎo)致本年利潤的期末數(shù)據(jù)不對。建賬的時候本年利潤期初數(shù)據(jù)應(yīng)該寫0嗎?未分配利潤寫年初報(bào)表數(shù)據(jù)?
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤期末余額=上月未分配利潤期末數(shù)+當(dāng)月的凈利潤,當(dāng)月未分配利潤有本期發(fā)生額,負(fù)債表期末未利潤分配數(shù)據(jù)要算本期發(fā)生額嗎?
老師,2023年度余額表利潤分配-未分配利潤沒有帶過來數(shù)據(jù)到2024年,導(dǎo)致余額表未分配利潤有數(shù)與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不一致,我要怎么調(diào)整呢
@樸老師@郭老師1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除“其他費(fèi)用”里面的“職工福利費(fèi)”具體是指什么?滿足什么條件的職工福利費(fèi)是可以加計(jì)扣除了?請問是參考哪個文件?
委托研發(fā)費(fèi)用(委托境內(nèi)研發(fā)),可加計(jì)扣除是按照實(shí)際發(fā)生額的80%加計(jì)扣除,但是有沒有規(guī)定該研發(fā)成果的歸屬問題?屬于委托方還是受托方才可以按照80%來加計(jì)扣除
,酒店住宿行業(yè),前臺接待,客房服務(wù)員,餐廳廚師,維修人員工資計(jì)提的時候都入主營業(yè)務(wù)成本嗎還是?
甲公司持有乙公司75%的股權(quán),準(zhǔn)備出售55%的股權(quán)喪失控制權(quán),然后滿足持有待售資產(chǎn),那是將55%作為持有待售資產(chǎn)還是將75%全部作為持有待售資產(chǎn)。
做完賬,沒結(jié)賬之前怎么檢查一下?
為什么宣告23年的股利,甲公司要確認(rèn)投資收益
小規(guī)模營業(yè)執(zhí)照如何快速自己學(xué)會自己報(bào)稅處理各種問題
“個稅”應(yīng)該計(jì)入現(xiàn)金流量表里“支付的各項(xiàng)稅費(fèi)”還是“支付其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”
美發(fā)公司的美發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi) 服務(wù)費(fèi) 開票怎么開
老師,我想咨詢一下,成本增加9個點(diǎn),為什么單價要乘1.1?
輸入期初數(shù)的時候就轉(zhuǎn)了,還是都輸進(jìn)去
都輸進(jìn)去,再做分錄