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Q

老師,請問一下 進項1月已經(jīng)抵扣, 今天3月了,對方要紅沖,因為合同里面的產(chǎn)品型號和開票的不一致。金額沒問題。 直接紅沖以后重新開 請問有什么影響?

2025-03-04 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-04 16:30

可以的,沒問題的哈

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快賬用戶2272 追問 2025-03-04 16:31

那我后續(xù)報增值稅的時候,需要怎么填呢?

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齊紅老師 解答 2025-03-04 16:32

直接在紅沖當月減少收入和銷項稅,跟1月無關

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快賬用戶2272 追問 2025-03-04 16:35

就是,對方紅沖了我1月的進項,對方又重新開了相同金額的發(fā)票,對我申報增值稅沒有任何影響。是這個意思?對我1月和3月都沒有任何影響

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齊紅老師 解答 2025-03-04 16:37

你在申報的3月進項時候做進項轉出

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快賬用戶2272 追問 2025-03-04 16:47

意思,我3月的時候,那個重新開的發(fā)票我要勾選,然后我在填一個進項稅轉出,是這個意思?老師

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齊紅老師 解答 2025-03-04 16:48

是的,就是那樣申報的

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可以的,沒問題的哈
2025-03-04
影響對方的庫存數(shù)量。
2023-12-13
你好,可以的,你直接11月開紅字發(fā)票,然后重新再開一張正數(shù)。
2024-11-22
你好,四月份沒有其他的肖像,你在附表二里面填寫進項留底,然后再下一個月的時候留底抵欠附表二里面填寫
2025-06-12
同學,您好,就是銷售開錯型號了,現(xiàn)在紅沖重新開,之前的進項,應該開給其他客戶
2024-05-16
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