老板要交社保的話,建議還是發(fā)工資
老師,公司是新成立,目前報(bào)個(gè)稅只報(bào)了法人一個(gè)人的,法人工資每個(gè)月計(jì)提了,但沒(méi)有實(shí)際發(fā)放,是準(zhǔn)備在年底一次性發(fā)放,那每個(gè)月個(gè)稅怎么申報(bào),是0申報(bào),還是按計(jì)提工資申報(bào)
你好,我想問(wèn)一下,我在兩家公司申報(bào)個(gè)稅,一家公司是每個(gè)月0申報(bào)的,因?yàn)槲沂欠ㄈ?,沒(méi)有工資,所以每個(gè)月0申報(bào)了,但也會(huì)每個(gè)月有減除費(fèi)用5000元,但在另一家公司每個(gè)月有是有工資發(fā)的,是不是每個(gè)月就不能減除那5000元了?
老師,小規(guī)模公司給4個(gè)人購(gòu)買(mǎi)了社保和公積金,沒(méi)有發(fā)放工資,也沒(méi)有業(yè)務(wù),需要申報(bào)季度報(bào)表嗎,還是可以0申報(bào)的,也沒(méi)有增值稅稅盤(pán)
2021年8月份成立的公司,個(gè)人所得稅申報(bào)法人工資每個(gè)月申報(bào)了2000元,實(shí)際都沒(méi)有發(fā)放工資,報(bào)稅一鍵0申報(bào)。公司沒(méi)有收入。也沒(méi)有支出。這個(gè)上如何做帳?
老師,我們公司下有一家子公司,沒(méi)有發(fā)工資,也沒(méi)交社保,增值稅每月0申報(bào),個(gè)稅也需要每月申報(bào)嗎?
5月份開(kāi)了200萬(wàn)發(fā)票,200萬(wàn)之前已經(jīng)490萬(wàn)了,超500萬(wàn)了,開(kāi)的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開(kāi)票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
沒(méi)有社保公積金,不計(jì)提發(fā)放工資每個(gè)月就沒(méi)有憑證呢老師
建議盡快經(jīng)營(yíng),不然就注銷了
目前賬務(wù)稅務(wù)如何處理呢老師,在沒(méi)有注銷之前,還是每個(gè)月都要計(jì)提發(fā)放工資申報(bào)嗎
現(xiàn)在還是按月0申報(bào)
之前代理記賬都是每個(gè)月計(jì)提發(fā)放工資做賬報(bào)稅的,我也要跟著計(jì)提發(fā)放工資嗎?還是每個(gè)月0申報(bào)啊
那么按以前的操作就行
就是做每個(gè)月計(jì)提發(fā)放工資的憑證,其他沒(méi)有業(yè)務(wù)了
嗯嗯,就那樣做就行
老師,匯算清繳所得稅有這個(gè)提示可以忽落嗎
這個(gè)提前
都沒(méi)經(jīng)驗(yàn)怎么就有收入呢?
1.這個(gè)是另外一家的老師,這種提前可以忽落嗎?2.匯算提前要退稅,不想退稅可以在扣除類調(diào)整項(xiàng)目30欄其他那里調(diào)增一個(gè)數(shù)嗎?3.補(bǔ)計(jì)提獎(jiǎng)金7萬(wàn)多用的未分配利潤(rùn)科目,可以不調(diào)減嗎老師?本來(lái)就要退稅,調(diào)減后更多
那么你檢查一下是否據(jù)實(shí)做賬,數(shù)字真實(shí)就忽略
其他兩個(gè)問(wèn)題請(qǐng)老師回復(fù)一下
該退稅就退稅哈,不能那樣處理
退稅有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)呢老師,未分配利潤(rùn)科目可以不調(diào)整嗎
你是正常做賬,正常退稅就行
未分配利潤(rùn)科目可以不調(diào)減嗎,不然退的太多了
該退就退哈,本身就是平時(shí)多交的