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老師,您好!我其中一家公司在1月份時忘記申報營業(yè)賬簿(注冊資金)印花稅,現(xiàn)在應(yīng)如何更正補(bǔ)申報?因是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在點稅源采集是按次申報,提示應(yīng)按年,不知道在哪更正,求助!

2025-03-04 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-04 15:33

你好,這個就是采集。現(xiàn)在實收資本基本上都是按照年來申報的。

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齊紅老師 解答 2025-03-04 15:33

你如果確實不想這樣做,你可以去稅務(wù)局上門申報。

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快賬用戶4382 追問 2025-03-04 15:36

稅務(wù)老師讓我今天必須更正,現(xiàn)在完成不了

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齊紅老師 解答 2025-03-04 15:36

你好,這樣子的話建議你直接去稅務(wù)局去找他。如果能申報的話也可以在大廳申報,如果不能申報的話,你都去你都已經(jīng)去找他了,還是處理不了,那也不是你的問題。

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快賬用戶4382 追問 2025-03-04 15:38

好吧,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2025-03-04 15:39

你好,不用客氣的了。

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你好,這個就是采集?,F(xiàn)在實收資本基本上都是按照年來申報的。
2025-03-04
對的,是的,是這么做的。
2024-01-10
你是不是沒有填寫減免的2%? 減免的2%在主標(biāo)應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實際抵扣金額里面的
2024-09-11
十月份你申報了無票收入沒有,如果沒有申報的話,不需要做無票收入了,也不用申報了,不用管了,直接在11月份做開發(fā)票的就可以了,這個屬于一般納稅人的收入了
2023-01-02
同學(xué)您好 如果賬套不改憑證而僅更改報表,這種做法是不規(guī)范的,可能會導(dǎo)致后續(xù)更多問題。 從正確的會計處理角度來說,所得稅計提應(yīng)該按照正確的總公司盈利額減掉分公司的虧損額,在符合稅法規(guī)定的基礎(chǔ)上準(zhǔn)確計算應(yīng)納稅所得額后計提所得稅。 但由于你們已經(jīng)進(jìn)行了年報調(diào)整并補(bǔ)繳了所得稅,這種情況下如果不調(diào)整賬套憑證而直接改報表,容易造成數(shù)據(jù)混亂和不一致。建議與稅務(wù)部門溝通,說明實際情況,盡量采取規(guī)范的會計處理方法,調(diào)整賬套憑證以確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和連貫性。同時,應(yīng)重視稅務(wù)合規(guī),避免類似瞞報收入的情況再次發(fā)生。
2024-08-30
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