你好,它們不開技術(shù)服務(wù)發(fā)票,就沒有更好的辦法了。這樣操作,要讓對方起碼給開個(gè)收據(jù)之類的。
老師們,公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同,并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個(gè)財(cái)務(wù)都沒有找到106116元的發(fā)票,也沒有當(dāng)時(shí)支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù),但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了,可是那個(gè)106116元的合同我們也找不到,我把對方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發(fā)票,老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的,現(xiàn)在這家公司正在接受審計(jì)查賬,要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個(gè)公司的3萬元,我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字,老板的意思是看他們這個(gè)公司能不能給我開個(gè)3萬元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時(shí)候還清這筆欠款,但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的,如果我們從公司基本戶出這個(gè)錢我們沒有3萬的發(fā)票,而且前期的賬套里并沒有掛這個(gè)上游單位的3萬欠款,連這個(gè)公司供應(yīng)商名稱都沒有的,老師們能否給我一個(gè)處理的辦法呢?
老師,我們是單位是銷售服務(wù)的,但是需要客戶購買相對應(yīng)的服裝,但是我們不賣服裝,就找了一個(gè)商家合作,我們先幫忙收客戶服裝的錢,然后把定金付給商家,等商家全部衣服給到我們后再把剩下的錢付給商家(因?yàn)橹暗谝荒觊_業(yè)的時(shí)候不太懂,就直接讓客戶把錢轉(zhuǎn)到商家那,后來商家給到客戶的衣服老是出問題,商家后來直接屏蔽了我們,我們只能自己掏錢找另外一個(gè)商家重新做衣服,虧死了,還被客戶投訴,所以后來就不想直接把錢轉(zhuǎn)到商家那了)。但是我們不入公賬,因?yàn)橹皇谴沾?,又比較零散,所以就找了第三家來給我們代收代支這筆錢。 這種情況下,客戶要衣服的發(fā)票或者收據(jù)的話應(yīng)該是商家給開發(fā)票還是第三方公司(代收代支)給開發(fā)票呢?
老師,請問下給高鐵行車公寓做服務(wù),對方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費(fèi),6%稅負(fù)高關(guān)鍵是沒有這方面進(jìn)項(xiàng),但是實(shí)際業(yè)務(wù)是餐飲費(fèi)加保潔服務(wù),這個(gè)服務(wù)就是他們鐵路工作人員來這邊休息,我們接待包括餐飲服務(wù),那如果她們不同意人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費(fèi)差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開票:餐飲服務(wù)費(fèi)和勞務(wù)服務(wù)費(fèi)分開開,這樣最起碼餐飲服務(wù)費(fèi)是有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的,老師我們這種業(yè)務(wù)應(yīng)該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭取是嗎,老師請問下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務(wù)這塊兒業(yè)務(wù),就是是有餐飲食材進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的,謝謝!
請問一下老師,我單位是非民企業(yè),牽頭幾家企業(yè)在酒店辦藝術(shù)品聯(lián)合拍賣會(huì),簽了合同,所有收入和費(fèi)用由我單位代收代付,由各家企業(yè)承擔(dān),我單位只另外收取一定的服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在大額費(fèi)用我們就開各家企業(yè)的抬頭發(fā)票,我單位不做費(fèi)用(直接做其他應(yīng)收應(yīng)付)可是有一些零零碎碎的小額費(fèi)用是開了我單位抬頭發(fā)票(實(shí)際也是各個(gè)企業(yè)分?jǐn)偝袚?dān)的)這樣就沒有辦法給各個(gè)企業(yè)費(fèi)用發(fā)票,請問我可以吧開我單位的小額發(fā)票做我單位的成本費(fèi)用,之后把這部分費(fèi)用由我單位開一些服務(wù)費(fèi)發(fā)票給各個(gè)單位抵扣這部分費(fèi)用可以嗎
請問一下老師,我單位是非民單位,聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會(huì),以我們單位為名義,所有收入費(fèi)用都是我單位歸結(jié),之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分?jǐn)傎M(fèi)用,剩余收入也轉(zhuǎn)給各個(gè)企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費(fèi),有合同協(xié)議,我們大額的費(fèi)用發(fā)票開給各個(gè)公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發(fā)票直接開各個(gè)企業(yè)的名,那我做賬時(shí):預(yù)付時(shí)借:其他應(yīng)收貸銀行(憑據(jù):有銀行回單)之后費(fèi)用發(fā)票分?jǐn)偤瞄_出來,從收入扣這部分費(fèi)用借:其他應(yīng)付(各企業(yè))貸:其他應(yīng)收款,(由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè),我就沒有憑據(jù)了,那怎么辦呢,我可以自己做一個(gè)各個(gè)企業(yè)應(yīng)分?jǐn)偟馁M(fèi)用清單做憑據(jù)嗎)2.小額發(fā)票開了我公司了,我做了代收代付,不做費(fèi)用,那我應(yīng)該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個(gè)配件出去,配件原價(jià)總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷項(xiàng)也是普票。
老師,個(gè)稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺(tái)賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒改。
為什么個(gè)體工商,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個(gè)樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
那下次賣商品我們少開幾盒發(fā)票給他們當(dāng)?shù)诌@次發(fā)票,會(huì)影響我們的進(jìn)銷存發(fā)票吧
你們可以做無票收入。這樣就是相當(dāng)于你們承擔(dān)了個(gè)稅點(diǎn)。不過為了維護(hù)住醫(yī)療機(jī)構(gòu)這樣的大客戶,估計(jì)你們老板應(yīng)該能接受吧。
啊,不是我們支出了這3000元,但是醫(yī)療單位沒辦法開票給我們嗎,為什么是我們報(bào)收入阿
你們不是醫(yī)院和廠家中間的衛(wèi)材經(jīng)銷商么?我理解錯(cuò)了么,“最后還是我們公司打款給醫(yī)療單位”,這個(gè)款是什么款