您好,通常情況下,保險(xiǎn)公司沖紅發(fā)票后應(yīng)該重新開具一張新發(fā)票給您公司 。不過,是去年的發(fā)票了,而且您已經(jīng)抵扣了,不經(jīng)你的同意他們是紅沖不了的。不應(yīng)該紅沖去看的發(fā)票了。
老師,我們買車的時(shí)候,對方多開了十幾元發(fā)票,那10幾元我可以不付嗎
請問如果確認(rèn)發(fā)票,防止對方惡意紅沖
老師,餐飲后廚盤點(diǎn)應(yīng)該怎么做?比如想看一下是否有浪費(fèi)情況
老師好!企業(yè)在20與21享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,政策優(yōu)惠期可以延長到什么時(shí)間段,謝謝!
老師您好,請問個(gè)人給公司代開發(fā)票后,稅務(wù)局要求個(gè)人匯算,自己怎么操作?
老師:報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí),成本與第4季度成本不一樣,要先更正申報(bào)第4季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,2024年我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎?我們公司這個(gè)可能沒辦法稅前扣除,對方公司沒有注銷,企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表怎么填寫呢?
訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、受理費(fèi)公告費(fèi)需要什么資料作為憑證支出附件做賬
你好,老師,商品維修人工費(fèi)怎么算,有公式嗎
企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票和企業(yè)庫存商品有什么關(guān)聯(lián)?進(jìn)項(xiàng)票里的商品明細(xì) 和庫存商品不應(yīng)該是相等的嗎?
我們不同意,就不能退這個(gè)保費(fèi)回來。現(xiàn)在是發(fā)票已經(jīng)紅沖了。那應(yīng)該怎么辦
您好,對主太強(qiáng)勢了,那就讓他開具一個(gè)新的發(fā)票過來。
原來開一萬,我們支付了一萬,現(xiàn)在紅沖了,退兩千回來。是不是應(yīng)該開8千的發(fā)票給我們
他們紅沖了,也還是可以開新的給我們的吧?如果對方說開不得了,有這個(gè)可能嗎?
是的,原來的1萬對方已紅沖,要開一個(gè)新的8千的發(fā)票給你們公司的。
那我賬上是應(yīng)該怎么處理呢?怎樣出分錄
原來的分錄進(jìn)行更正就可以,比如原來寫的:借:管理費(fèi)用——保險(xiǎn)費(fèi)10000,貸:銀行存款:10000 現(xiàn)在改為:借:銀行存款? ?2000? ,貸:以前年度損益調(diào)整? ?2000 如果金額很小,對公司整體影響不大,也可以不用“以前年度損益”這個(gè)科目,直接沖原科目“管理費(fèi)用”也是可以的。
嗯嗯,知道了。謝謝老師
別客氣,祝工作順利。