同學(xué)你好 賬務(wù)處理 停車場(chǎng)收費(fèi)可以作為其他業(yè)務(wù)收入入賬。會(huì)計(jì)分錄為:借“銀行存款”等,貸“其他業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”。 稅務(wù)申報(bào) 需要作為未開(kāi)票金額申報(bào)稅款。按照規(guī)定,增值稅申報(bào)收入包括開(kāi)票收入、未開(kāi)票收入等,即使客戶不需要發(fā)票,企業(yè)取得收入也應(yīng)申報(bào)納稅。在申報(bào)增值稅時(shí),在增值稅申報(bào)表附表一“未開(kāi)票收入”欄填列正數(shù)銷售額和銷項(xiàng)稅額。 適用稅率 一般納稅人提供車輛停放服務(wù),屬于“現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)-不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)”。如果停車場(chǎng)場(chǎng)地是2016年4月30日前取得的,可選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額;如果是2016年5月1日后取得的,適用一般計(jì)稅方法,按照9%的稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額。
老師,我們企業(yè)的情況是這樣的,我們地區(qū)有廢棄的煤矸石礦山,我們集團(tuán)跟政府合作,把煤矸石山開(kāi)采再利用,然后煤矸石山下面的地,我們整理之后用作賽車或者卡丁車的場(chǎng)地,我們這個(gè)子公司主要是用這個(gè)場(chǎng)地玩卡丁車,我們?nèi)〉玫目ǘ≤嚻钡氖杖刖退闶俏覀兊闹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入了,但是現(xiàn)在這個(gè)地的使用權(quán)我們還沒(méi)有拿到,因?yàn)槲覇挝滑F(xiàn)在還沒(méi)繳納過(guò)土地使用稅呢。這個(gè)土地使用稅先不交,之后是不是有滯納金???如果現(xiàn)在交的話,應(yīng)該怎么核算土地面積呢? 然后我們單位購(gòu)入了10輛卡丁車,跟第三方合作,營(yíng)業(yè)額扣除油錢和修理費(fèi)之后的錢我們公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全額收取,然后按周跟我們公司結(jié)算,我們按月給他們開(kāi)發(fā)票。我按周取得收入時(shí),借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款對(duì)嗎?月末的時(shí)候按第三方給我們的營(yíng)業(yè)額,我們給第三方開(kāi)代理費(fèi)的發(fā)票嗎?如果開(kāi)代理費(fèi)的發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬呢? ??還是開(kāi)娛樂(lè)項(xiàng)目卡丁車的發(fā)票呀?然后我用這個(gè)發(fā)票入賬,借:預(yù)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+銷項(xiàng)稅呀
老師您好,我們公司現(xiàn)在開(kāi)始經(jīng)營(yíng)停車場(chǎng),村居圍弊停車場(chǎng),就是租用停車場(chǎng)的地來(lái)建停車場(chǎng)然后對(duì)外收取停車費(fèi),想問(wèn)下我們需要繳納什么稅? 還有就是關(guān)于發(fā)票的問(wèn)題。有些客戶沒(méi)有要求開(kāi)發(fā)票的,很多時(shí)候都是開(kāi)收據(jù),是不是不用開(kāi)發(fā)票,我們就可以不用開(kāi),就不用繳納增值稅?
老師,你好!我想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,就是我朋友他們公司,咨詢服務(wù)費(fèi)收入有100萬(wàn),開(kāi)出去的發(fā)票也是那么多,但是他們沒(méi)有成本票抵,那企業(yè)所得稅不是要繳納很多稅嗎?一般這種要怎么找成本票???他們場(chǎng)地租金和人工成本都沒(méi)有多少。所付出的成本是經(jīng)營(yíng)農(nóng)業(yè)方面的,請(qǐng)的也是臨時(shí)工,拿不到勞務(wù)票和購(gòu)買農(nóng)作物的發(fā)票
老師,公司是商用樓棟物業(yè)公司,一般納稅人,開(kāi)的都是普票,有物業(yè)管理費(fèi)6%,車位費(fèi)6%,停車費(fèi)9%,場(chǎng)地使用費(fèi)3%,電費(fèi)13%,水費(fèi)9%,門禁卡9%,公賬收款74萬(wàn)含稅,開(kāi)普票只開(kāi)了50萬(wàn)含稅,還有 74萬(wàn)-50萬(wàn)等于24萬(wàn)含稅沒(méi)開(kāi)票,增值稅申報(bào)表怎么填哦?比較急,老板明天早上就要看報(bào)表,現(xiàn)在沒(méi)報(bào)12月份稅,報(bào)表出不來(lái),老師可以告訴我怎么申報(bào)增值稅嗎?麻煩說(shuō)詳細(xì)點(diǎn),越詳細(xì)越好,比如這些稅率都填在哪個(gè)表的第幾行?之前會(huì)計(jì)報(bào)的增值稅主表有簡(jiǎn)易計(jì)稅
老師您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們公司給客戶做了個(gè)停車場(chǎng)系統(tǒng),由我們代收停車費(fèi),也由我們公司開(kāi)具停車費(fèi)發(fā)票給那些停車的人,再扣除稅金和稅負(fù)之后的錢付給我們客戶公司,這樣客戶公司是不是應(yīng)該也得給我們開(kāi)票?我們公司控制稅負(fù)的點(diǎn)數(shù)應(yīng)該按多少合適?我們現(xiàn)在是一般納稅人,是否用一家小規(guī)模納稅人公司去做這項(xiàng)業(yè)務(wù)比較合適,老師們有沒(méi)有更好的建議?謝謝
你好,如果我工資做20萬(wàn)或者做30萬(wàn),要交多少稅,怎么計(jì)算呢?
老師去年的注冊(cè)資本印花稅,今年繳納繳滯納金不
老師,現(xiàn)在銀行還用做日記賬嗎都有網(wǎng)銀
老師好,請(qǐng)問(wèn)下年度匯算清繳,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)有誤,是否需要更正第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表?
老師好,收到一張專票,但是屬于不應(yīng)抵扣的范圍,請(qǐng)問(wèn)分錄如何寫?謝謝!
老師您好!請(qǐng)問(wèn)下撤銷抵扣的專票,怎么到了申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)那里,看到?jīng)]有撤銷成功,要怎么處理,謝謝
你好老師,我想問(wèn)一下我們企業(yè)所得稅匯算清繳有一部分退稅,這個(gè)退稅我還沒(méi)申請(qǐng),這個(gè)退稅申請(qǐng)有時(shí)間期限嗎?
老師,報(bào)年報(bào)時(shí)2024年年報(bào)收入成本數(shù)必須和2024年第四季度期末數(shù)一致嗎
你好老師,我想問(wèn)一下我們是外貿(mào)出口企業(yè),2024年出口了一筆貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到現(xiàn)在也沒(méi)有收進(jìn)來(lái),我現(xiàn)在要匯算清繳了,請(qǐng)問(wèn)我都需要做哪些稅務(wù)調(diào)整?企業(yè)所得稅成本調(diào)增,增值稅需要做調(diào)增嗎?我不確定后面這份發(fā)票能不能來(lái)
A105000納稅調(diào)整明細(xì)表那么多個(gè)其他,分別應(yīng)該填什么內(nèi)容的調(diào)增或調(diào)減呢