您好,調(diào)整的,以前年度損益調(diào)整這個分錄還有借或貸方科目呢,要體現(xiàn)在我們負債表中,這樣才會平的

做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負債表與利潤表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)十本年利潤的凈利潤本年累計±以前年度損益調(diào)整。問:對資產(chǎn)負債表中未分配利潤期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
匯算清繳后,去年的賬有調(diào)整,以前年度損益調(diào)整,利潤表跟資產(chǎn)負債表的未分配利潤有差額,怎么處理呢?
因為把以前年度損益調(diào)整調(diào)到未分配利潤,導致資產(chǎn)負債表與利潤表不勾稽了,需要做什么調(diào)整嗎?
今年4月份做了一筆以前年度損益調(diào)整,沖減利潤分配,導致現(xiàn)在資產(chǎn)負債表里未分配利潤期末減去期初數(shù),不等于利潤表里凈利潤,我應該調(diào)整資產(chǎn)負債表哪里
調(diào)整以前年度損益調(diào)整,然后會沖減未分配利潤,這樣就會導致資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的未分配利潤不一致是吧
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我在賬務上體現(xiàn)了,但是利潤表不是不體現(xiàn)以前年度調(diào)整損益啊
您好,當然要體現(xiàn)的,更正了以前年的年報,本年的年初數(shù)要更正呀,要不負債表和利潤表怎么能勾稽上呢
我在使用以前年度調(diào)整損益科目時,賬務處理:借 以前年度調(diào)整損益 貸:其他應收款 借 利潤分配—未分配利潤 貸以前年度損益損益
您好,這個分錄未分配利潤減少,其他應收款減少,都要體現(xiàn)在負債表的嘛
對不起,沒有賬了,您寫的分錄就是賬
以前年度調(diào)整損益調(diào)整的是管理費用,所以在匯算清繳時調(diào)增管理費用,調(diào)減未分配利潤是嗎
您好,是的,是這么理解的,體現(xiàn)在負債表的未分配利潤
但是利潤表又不體現(xiàn),審計老讓提供差異明細
您好,審計懂不懂嘛,?我們賬里有未分配利潤,負債表里也體現(xiàn)的