是的,稅率按1%,增值稅額=40萬*1%=4000
小規(guī)模納稅人4—6月開票未超過40萬,按1%稅率開的普票,非湖北省的,該怎么申報增值稅呢
普票即月不超十萬,季度不超30萬免征增值稅 小規(guī)模專票按照1%征收 小規(guī)模月開票≥10萬,季度開票≥30萬,按照1%征收 不區(qū)分專普票,稅率都是1% 理解的對嗎
各位老師,2023年小規(guī)模的新政策就是季度開票超過30萬了,比如開了40萬,都是開的普票,那這40萬都是要按1%去繳稅嗎?還是說其中的30萬不用交,只是針對超過的10萬繳稅呢
老師,請教下以下幾個問題: 1.小規(guī)模納稅人稅率3%,季度銷售額100萬,超過了季度30萬,開具普票的,是按超過部分70萬繳納增值稅,還是全額100萬繳納增值稅? 2.如果開具專票,是按3%稅率開具還是1%稅率開具?繳納增值稅是按超過部分70萬還是全額100萬? 3.所得稅是按100萬來交還是70萬?所得稅稅率多少? 謝謝!
小規(guī)模普票季度未超過30萬是免增值稅,超過就按1%吧,專票無論開多少3%對不
三四月份新增了人員,沒有申報工資,個稅申報現(xiàn)在更正不了了嗎?
老師上個月員工報的費用,1.借:銷售費用-其他1000 貸:現(xiàn)金存款 1000 2.借:現(xiàn)金 1000 貸:商品銷售收入 1000。結(jié)果里面有一張發(fā)票是個人的,需要撤回,老師怎么處理賬
你好老師,勞務(wù)派遣如何報稅
甲方把項目承包給A公司,A公司把一部分勞務(wù)分包給B公司,甲公司從農(nóng)民工專戶支付工資,B公司開具勞務(wù)發(fā)票給A公司,老師,請問A公司的賬務(wù)怎么處理?
老師好,社保年度工資申報直接關(guān)系到社保繳費基數(shù)嗎?
發(fā)票品名A開成B,合規(guī)嗎
老師,193題。對照我的筆記,是筆記錯了嘛
公司賬面汽車賣了,賬面怎么處理,稅款怎么申報計算
老師,請幫我看看邏輯對嗎?現(xiàn)在最大的困惑點是無票凈成本對嗎?
您好老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅如果中間有一次退稅出現(xiàn)問題,沒退稅成功,會對以后的退稅照成影響嗎?
這個40萬是不含稅銷售額對吧?還是價稅合計
這個40萬是不含稅銷售額