是的,稅率按1%,增值稅額=40萬(wàn)*1%=4000

小規(guī)模納稅人4—6月開票未超過(guò)40萬(wàn),按1%稅率開的普票,非湖北省的,該怎么申報(bào)增值稅呢
普票即月不超十萬(wàn),季度不超30萬(wàn)免征增值稅 小規(guī)模專票按照1%征收 小規(guī)模月開票≥10萬(wàn),季度開票≥30萬(wàn),按照1%征收 不區(qū)分專普票,稅率都是1% 理解的對(duì)嗎
各位老師,2023年小規(guī)模的新政策就是季度開票超過(guò)30萬(wàn)了,比如開了40萬(wàn),都是開的普票,那這40萬(wàn)都是要按1%去繳稅嗎?還是說(shuō)其中的30萬(wàn)不用交,只是針對(duì)超過(guò)的10萬(wàn)繳稅呢
老師,請(qǐng)教下以下幾個(gè)問(wèn)題: 1.小規(guī)模納稅人稅率3%,季度銷售額100萬(wàn),超過(guò)了季度30萬(wàn),開具普票的,是按超過(guò)部分70萬(wàn)繳納增值稅,還是全額100萬(wàn)繳納增值稅? 2.如果開具專票,是按3%稅率開具還是1%稅率開具?繳納增值稅是按超過(guò)部分70萬(wàn)還是全額100萬(wàn)? 3.所得稅是按100萬(wàn)來(lái)交還是70萬(wàn)?所得稅稅率多少? 謝謝!
小規(guī)模普票季度未超過(guò)30萬(wàn)是免增值稅,超過(guò)就按1%吧,專票無(wú)論開多少3%對(duì)不
一般納稅人生產(chǎn)模具時(shí)產(chǎn)生的廢銅料,個(gè)人找一般納稅人收購(gòu),一般納稅人開普票給個(gè)人,開票的名稱是廢銅料、廢銅塊;個(gè)人收到這張稅率為13%的普票,對(duì)個(gè)人有什么影響呢?會(huì)增加他要繳納的個(gè)人所得稅嗎?
老師,電子稅務(wù)系統(tǒng)怎樣完整的導(dǎo)出年度企業(yè)所得稅報(bào)表,我點(diǎn)進(jìn)去,只能一頁(yè)一頁(yè)的導(dǎo)
民辦非企業(yè) 從事的全是盈利活動(dòng) 可以用一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬嗎
如果2025年將25年的柜子全部出口退稅了,但是到26年4月收匯還有部分沒(méi)收回來(lái),請(qǐng)問(wèn)這部分沒(méi)收回來(lái)的款項(xiàng),會(huì)引起什么后果?
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),填寫專項(xiàng)扣除時(shí)提示不同配偶信息的婚姻存續(xù)時(shí)間不能有交叉,怎么解決?寫的具體一點(diǎn)吧老師
法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以是一個(gè)人嗎?法人(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)不到場(chǎng)可以辦理稅務(wù)登記嗎?
社保補(bǔ)繳企業(yè)部分不用員工承擔(dān)吧,員工只需要承擔(dān)自己的部分就行了對(duì)吧
能直接寫交通費(fèi)的科目嗎?不關(guān)事由,比如學(xué)習(xí)培訓(xùn),招聘
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一個(gè)幾個(gè)人小的企業(yè)。最開始材料是進(jìn)來(lái)就都領(lǐng)了,然后控制了,但是之前材料領(lǐng)多了,上個(gè)個(gè)月沒(méi)有領(lǐng)材料。這樣看會(huì)不會(huì)有問(wèn)題,列成本明細(xì)原材料沒(méi)有。還是干脆不列?
你好老師,我這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)之前9月10月有抖音上發(fā)的福袋應(yīng)該寄到庫(kù)存商品里面,然后會(huì)計(jì)做成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,這個(gè)賬戶,我怎么調(diào)整???


這個(gè)40萬(wàn)是不含稅銷售額對(duì)吧?還是價(jià)稅合計(jì)
這個(gè)40萬(wàn)是不含稅銷售額