需要申報個稅 你們回企業(yè)所在地這邊申報就行,這個不需要開外經(jīng)證。
就是我們接了個勞務(wù)項目,工程款比如一千萬,甲方代發(fā)工資,這一千萬的工程款只能以工資發(fā)放的形式走嗎,有一部分代發(fā)不完轉(zhuǎn)到我們公司基本賬戶了怎么走出去,前期工地上租場地和買機(jī)器的錢可以用作這個項目的成本嗎 還有就是前期甲方?jīng)]有撥款我們能自己從基本賬戶給農(nóng)民工發(fā)工資嗎,對我們公司自己有什么影響,因為公司自己員工工資是發(fā)的現(xiàn)金
我們是建筑公司,承接的甲方的蓋樓的項目,然后分了一個清包工的項目給別人,我們這個月在農(nóng)民工預(yù)儲金賬戶上代發(fā)了清包工的工資,相當(dāng)于支付清包工的工程款,請問我該如何做賬?由誰開發(fā)票給我們?我們需不需要申報個稅
甲方讓我們跟他們的勞務(wù)公人代發(fā)工資?我們想請問一下我們要跟勞務(wù)公司要哪些手續(xù)?2.我們是替甲方代發(fā)工資,我們跟勞務(wù)公司沒有業(yè)務(wù)關(guān)系,那甲方需要提供哪些資料給到我們?3.我們幫甲方代發(fā)的這筆工資,是不是屬于甲方跟我們借款付工資?(甲方說的意思是甲方對勞務(wù)公司的進(jìn)度款申請不出來,就以我們公司申請進(jìn)度款為由把要跟他們代付的工資以進(jìn)度款的形式一起轉(zhuǎn)給我們,再讓我們代付)那這個意思是要我們這筆代發(fā)的勞務(wù)費(fèi)也要開發(fā)票到進(jìn)度款給到甲方嗎?勞務(wù)公司也需要開發(fā)票給到我們嗎?
甲方讓我們跟他們的勞務(wù)公人代發(fā)工資?我們想請問一下我們要跟勞務(wù)公司要哪些手續(xù)?2.我們是替甲方代發(fā)工資,我們跟勞務(wù)公司沒有業(yè)務(wù)關(guān)系,那甲方需要提供哪些資料給到我們?3.我們幫甲方代發(fā)的這筆工資,是不是屬于甲方跟我們借款付工資?(甲方說的意思是甲方對勞務(wù)公司的進(jìn)度款申請不出來,就以我們公司申請進(jìn)度款為由把要跟他們代付的工資以進(jìn)度款的形式一起轉(zhuǎn)給我們,再讓我們代付)那這個意思是要我們這筆代發(fā)的勞務(wù)費(fèi)也要開發(fā)票到進(jìn)度款給到甲方嗎?勞務(wù)公司也需要開發(fā)票給到我們嗎?請鄒老師回答
你好老師,我們是一般納稅人建筑服務(wù),給工程方開發(fā)票工程方給我們付款,我做的主營業(yè)務(wù)收入,貸簡易計稅,我們給項目發(fā)放工資借主營業(yè)務(wù)成本,開外經(jīng)證預(yù)繳稅款是借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行,預(yù)繳稅款我公司先墊付了,這個預(yù)繳稅款項目要付給我們,我不清楚項目把這個預(yù)繳稅款退給我們,是借其他應(yīng)收,貸什么?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
那實際里面是不是有工資?有工資的話,你申報實際工資的不申報,全部支付出去的 有一部分是不是工資的,你不能申報。
(實際甲方不用代發(fā)工資給我們,付我們工程款就行,人元也是甲方的,工資表也是甲方提供的,要我們蓋章,當(dāng)成我們的工資,其實是為了套現(xiàn)給甲方,款到時再以現(xiàn)金形式還我們,實際情況是這樣的也要申報個稅嗎?
你好里面一點工資都沒有。
現(xiàn)在名義上就是做的工資表??!做的2024.10月和2024.11月工資
要申報個稅嗎?跟我們平常申報我們公司企業(yè)所在地的人員一起申報嗎?
名義上的不申報,按照實際的來。
這不是工資,不要申報,不用申報。
要申報個稅嗎?跟我們平常申報我們公司企業(yè)所在地的人員一起申報嗎?意思名義是做了工資表,就得做工資是吧?因為名義這些人員就是我們公司的是不是
這不是工資,不要申報,不用申報。未讀 2025-02-27 10:43
你又問人家要回來,你賬上怎么做?你不應(yīng)該全部做收入嗎?然后要回來的這一部分也不需要做成本,不申報個稅。你給人家申報個稅,人家個人同意嗎?
不應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬。工資貸應(yīng)收賬款借應(yīng)收賬款貸銀行存款借應(yīng)收賬款貸應(yīng)付職工薪酬。
那甲發(fā)是讓我們以代發(fā)工資的形式收工程款,如果不申報,我們怎么做賬?
不應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬。工資貸應(yīng)收賬款借應(yīng)收賬款貸銀行存款借應(yīng)收賬款貸應(yīng)付職工薪酬。未讀 2025-02-27 10:46 剛剛發(fā)過去
完整的借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)收賬款 借銀行存款,貸應(yīng)收賬款, 借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)付職工薪酬。不知道你看懂了沒有?我第二個上面寫錯了,應(yīng)該是做相反的。
你這不對吧?我們開票才確認(rèn)收入,正常應(yīng)是借:勞務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款吧?但是我還是沒搞懂到底申報個稅不
你好,納稅義務(wù)發(fā)生了就可以做收入呀,你這個納稅義務(wù)發(fā)生了嗎?
假設(shè)沒有發(fā)生,那工資為什么不通過應(yīng)付職工薪酬?申報個稅,最終你們單位這一部分不屬于成本,全部都是你的收入 虛增的工資表 不屬于成本費(fèi)用 不申報個稅
錢是回到了甲方提供的人員工資表上付工資形式,甲方要我公司名義蓋章,當(dāng)做我公司名義的工人工資,然后實際這部分的錢其實是給他們,到時甲方再套現(xiàn)還我們,但名義上這筆款我們要銷工程款,借:什么 我不只道,貸方是應(yīng)收賬款。老師明白我的意思了沒
他以后就不支付這一部分貨款了。他代你單位支付 應(yīng)該打到公司賬戶上,結(jié)果他發(fā)給了職工,那是不是這個應(yīng)收賬款就要減少?
還是沖工程款,甲方是欠我們工程款
“他以后就不支付這一部分貨款了。他代你單位支付 應(yīng)該打到公司賬戶上,結(jié)果他發(fā)給了職工,那是不是這個應(yīng)收賬款就要減少?”是的貸方:應(yīng)收賬款,借方呢?
他欠你的錢掛了應(yīng)收賬款,那收回來是不是沖應(yīng)收?本來應(yīng)該是借銀行存款貸應(yīng)收賬款 能看懂嗎?收回來的貨款。
他打給職工了,職工是應(yīng)付職工薪酬,工資借方是不是應(yīng)付職工薪酬?你們就少發(fā)放這一部分工資。正常的流程,我說的是正常流程,不是說不正常的。那那種就不屬于正常的虛假的那個是。
那我要怎么操作?要申報個稅嗎?我已經(jīng)知道了他們的實質(zhì)?甲方為什么要這樣操作呢?
我按業(yè)務(wù)實質(zhì)怎么做賬?
是不是不用做賬?
不知道怎么操作
能不能加你微信聊下,下次有專業(yè)問題請教,然后再提問你?
借應(yīng)付職工薪酬工資, 貸應(yīng)收賬款。 收回來的時候,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款, 然后你再做一個紅沖借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)付職工薪酬工資的。因為是個假的所以紅沖 這里具體的哪一個不會,你給我說一下,單獨回復(fù),沒有看懂這個問題的,不要進(jìn)行下一個提問。 不申報個稅,這個看到了嗎? 如果沒有收到,說一下。 現(xiàn)在就暫時回復(fù)這2個問題, 其他的不回復(fù)。 不好意思,學(xué)堂不允許我們私下交流,只能通過他的平臺。
為什么這么操作 因為是住建局的規(guī)定。他怕你們單位不發(fā)工資,拖欠人家的工資。所以他們自己單獨支付 建筑企業(yè)都知道這個
然后你再做一個紅沖借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)付職工薪酬工資的,,,是假的所以紅沖,稅務(wù)查到了有沒有風(fēng)險?因為甲方讓我們蓋了承諾書,從那上面看就以為是我們公司的人元工資了
還要接著這個問題找你,我繼續(xù)提問,麻煩你在平臺上接一下
你賬上沒有虛增成本,沒有多做成本,沒有少繳稅款,不會有風(fēng)險。
這里繼續(xù)問,這里提問不了,你再重新提問。