你好i不需要的,這個(gè)合理?yè)p耗入成本核算的

老師您好,我們單位是天然氣儲(chǔ)備調(diào)峰行業(yè),生產(chǎn)設(shè)備是外包工程,還有辦公樓也是外包,然后有一部分甲供材,現(xiàn)在設(shè)備和辦公樓都已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),但是工程款還沒(méi)有結(jié)清,辦公樓中的一些待攤費(fèi)用怎樣去處理,我怎樣去轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去計(jì)提折舊? 還有生產(chǎn)設(shè)備試運(yùn)行期間的成本核算怎樣計(jì)算,初期的成本不穩(wěn)定、因?yàn)橛性瓪赓?gòu)入后提煉過(guò)程中的損耗,還有因?yàn)橐恍┰驅(qū)е略O(shè)備溫度升高需要泄壓的損耗,還有運(yùn)輸途中的損耗都如何計(jì)算和設(shè)置什么科目,成本怎樣結(jié)轉(zhuǎn), 還有投資方投進(jìn)來(lái)的錢(qián)一開(kāi)始是其他應(yīng)付款,后來(lái)又補(bǔ)簽了借款合同,這部分借款費(fèi)用怎樣去調(diào)整賬目。 麻煩老師費(fèi)心幫我解答一下,謝謝。
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),搞印刷的,在印刷工作中會(huì)使用到版輥,關(guān)于這些版輥因?yàn)閮r(jià)值較低,我們一般直接做低值易耗,這些版輥在使用過(guò)程中會(huì)有磨損,會(huì)有加工修理費(fèi)用,這些費(fèi)用,我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師您好,我公司從事生產(chǎn)制造業(yè),采用小企業(yè)財(cái)務(wù)準(zhǔn)則核算。公司與今年5月份被村委會(huì)用大型挖機(jī)強(qiáng)拆,辦公區(qū)、食堂、庫(kù)房、車間都被挖機(jī)夷為平地,導(dǎo)致企業(yè)停產(chǎn)不能正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),生產(chǎn)設(shè)備、原材料、包材、化驗(yàn)設(shè)備 儀器、辦公用品等全部受損。問(wèn)題 1、我們所有的損失應(yīng)通過(guò)什么會(huì)計(jì)科目核算?如何進(jìn)行賬務(wù)處理 2、收到賠償款需要繳納企業(yè)所得稅嗎?收到賠償款應(yīng)通過(guò)什么科目核算
請(qǐng)問(wèn),我做的是海鮮水產(chǎn)品內(nèi)賬,就是給老板看的銷售利潤(rùn)表,不需要用會(huì)計(jì)科目的,像那種因?yàn)樯獠环€(wěn)定導(dǎo)致產(chǎn)品不能用報(bào)廢的,在銷售利潤(rùn)表中列一個(gè)“海鮮報(bào)廢”來(lái)反映非正常合理?yè)p耗的損失對(duì)嗎?
老師,我有一家糧食專合社,今年行情不好,他們也收農(nóng)民剛打出來(lái)的濕谷子,老板說(shuō)曬干要縮水20左右,還有購(gòu)進(jìn)的谷子也會(huì)有損耗3%左右,導(dǎo)致實(shí)際數(shù)量少,這部分賬務(wù)處理怎么做呢?麻煩幫我寫(xiě)一下分錄。還有稅務(wù)上是不是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?資產(chǎn)負(fù)債表的填報(bào)有哪些需要注意?相關(guān)的稅收文件能分享幾個(gè)嗎?
員工用國(guó)補(bǔ)給公司買(mǎi)了一臺(tái)電腦,但是發(fā)票開(kāi)的個(gè)人的,那現(xiàn)在他要報(bào)銷公司該怎樣入賬,急
未分配利潤(rùn)過(guò)大怎么合理降低
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司是一家小規(guī)模的中醫(yī)館,做內(nèi)賬現(xiàn)在我們醫(yī)館跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他們帶客戶來(lái)我們醫(yī)館,然后我們返 45 個(gè)點(diǎn),總收入是 31553,其中欠醫(yī)館的款是 12047,團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款那部分直接在傭金中抵扣,請(qǐng)問(wèn)要怎么樣做會(huì)計(jì)分錄
個(gè)體戶,從注冊(cè)起就沒(méi)有招聘人,也沒(méi)有核定個(gè)稅稅種(是代扣代繳的,不是經(jīng)營(yíng)所得),需要申報(bào)嗎?(不懂的請(qǐng)不要回復(fù),浪費(fèi)時(shí)間)
老師你好這個(gè)例題3 ÷10是什么意思
新企業(yè)所得稅申報(bào)表有哪些內(nèi)容
對(duì)于員工中途辭職財(cái)務(wù)怎么處理(工資社保等)方面
老師,計(jì)數(shù)61,求和58,透視出來(lái)的也應(yīng)該是58呀,為什么是61呢,費(fèi)解
第一次報(bào)增值稅報(bào)錯(cuò)了,是不是在15號(hào)之前都可以修改的?
個(gè)體戶可以不申報(bào)代扣代繳的個(gè)稅嗎?


可以通過(guò) 這樣的會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行處理嗎?:借記“生產(chǎn)成本”,貸記“原材料”
可以的,會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的