你好,如果送客戶,入招待費(fèi),如果金額不大,非奢侈品類,也可以入福利費(fèi)
招待所開的發(fā)票內(nèi)容現(xiàn)代服務(wù)費(fèi),不是餐費(fèi),老板說(shuō)是吃飯費(fèi)用,請(qǐng)問這個(gè)可以入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
招待費(fèi),開票是娛樂服務(wù)可以嗎?可以記入招待費(fèi)嗎?
老師好,公司購(gòu)買的服裝送人了,開票開的服裝,入業(yè)務(wù)招待費(fèi)合適嗎
老師,請(qǐng)問業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)票,可以開專票嗎?
請(qǐng)問計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)票有餐飲服務(wù),還有哪些發(fā)票可以計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
是老板報(bào)銷的,該入到哪里去?入招待費(fèi)有扣除比例限制
你好,老板如果做的有工資,申報(bào)的有個(gè)稅,服裝金額不大可以入福利費(fèi),福利費(fèi)稅前扣除是工資總額的14%
老板沒有做工資,這樣的話只能入業(yè)務(wù)招待費(fèi)了?
你好,老板沒有做工資,入業(yè)務(wù)招待費(fèi)吧