以前的報(bào)表按正確的調(diào)整后的申報(bào)
之前財(cái)務(wù)報(bào)表錯(cuò)誤,去稅務(wù)局修改了之后形成了多繳稅,現(xiàn)在要去辦理抵稅,但是她們要修改之前錯(cuò)誤的那個(gè)報(bào)表,我應(yīng)該去哪里找錯(cuò)誤的報(bào)表?
老師,我做以前年度調(diào)整了,報(bào)表需要修改嗎?如果我涉及了未交增值稅科目,是不是把資產(chǎn)負(fù)債表未交增值稅期初數(shù)修改一下?那給稅務(wù)局報(bào)財(cái)報(bào)時(shí),需要把去年報(bào)的報(bào)表期初也改了是嗎?
請(qǐng)問,我今天發(fā)現(xiàn)2021年第四季度給稅務(wù)局填報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,要怎么修改?
老師。我有家企業(yè),財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)沒有了,我去修改財(cái)務(wù)制度備案,這家之前修改過一次了,現(xiàn)在填日期,怎么填怎么都不對(duì),要怎么辦呀
做了以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致利潤表和負(fù)債表不平。 這樣應(yīng)該怎么調(diào)平呢?直接修改報(bào)表科目么? 改完之后需要附注么?
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬元嗎?那算折舊不是應(yīng)該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒有報(bào)廢賣了是營業(yè)外收入嗎
想了解下關(guān)于個(gè)稅的計(jì)算,比方說年收入12萬,專項(xiàng)扣除大概8萬,一年下來大概是要交多少個(gè)稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開始上的呀
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費(fèi),商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進(jìn)月餅,進(jìn)行包裝再賣出,那購進(jìn)的包裝禮盒這些,應(yīng)該進(jìn)銷售費(fèi)用包裝費(fèi)嗎??還是說進(jìn)月餅的成本??
老師你好,請(qǐng)問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個(gè)契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動(dòng)就業(yè)局的失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會(huì)計(jì)是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)。感覺這個(gè)應(yīng)該不對(duì)
我們需要修改第二季度和第三季度的 科目是在第四季度修改過來的 那第二和第三季度已經(jīng)結(jié)賬了呀 資產(chǎn)負(fù)債表已經(jīng)生成了啊 怎么修改呢
視同在2季度修改科目,2季度按調(diào)整后的填寫
老師實(shí)收資本正確的應(yīng)該是100000 但我記成了205000 正確科目應(yīng)該是其他應(yīng)收款 我應(yīng)該怎么修改呢
實(shí)收資本與其他應(yīng)收款都修改成正確的
老師不平啊 是需要我反結(jié)賬重新結(jié)轉(zhuǎn)一下?lián)p益么
錯(cuò)誤的:實(shí)收資本205000 其他應(yīng)收款0 正確的:實(shí)收資本100000 其他應(yīng)收款 105000 但是我修改完之后怎么是不平的呢
其他應(yīng)收款 -105000 或者其他應(yīng)付款 105000
可以填負(fù)數(shù)么老師?
我正??颇繎?yīng)該寫的是 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 報(bào)表里其他應(yīng)收款應(yīng)該寫負(fù)數(shù)?
是,其他應(yīng)收款應(yīng)該寫負(fù)數(shù)