是的,就是那樣處理就行

老師好,一個(gè)高新企業(yè)的賬,2020年8月份,計(jì)提工資的會(huì)計(jì)科目是管理費(fèi)用_研發(fā)費(fèi) 工資, 而2020年9月份,計(jì)提工資的會(huì)計(jì)科目是:管理費(fèi)用_管理人員職工薪酬, 這個(gè)需要調(diào)整嗎? 謝謝
老師好,一個(gè)高新企業(yè)的賬,2020年8月份,計(jì)提工資的會(huì)計(jì)科目是管理費(fèi)用_研發(fā)費(fèi) 工資, 而2020年9月份,計(jì)提工資的會(huì)計(jì)科目是:管理費(fèi)用_管理人員職工薪酬, 這個(gè)需要調(diào)整嗎? 謝謝
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)少計(jì)提了去年6月份工資2000元,會(huì)計(jì)上已用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整,稅務(wù)上需要調(diào)整嗎?
老師,以前年度的職工工資計(jì)提有誤,原來計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)整是通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)嗎?我們用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來調(diào)嗎?
老師,要補(bǔ)提以前年度的工資,原來計(jì)了管理費(fèi)用-工資,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,那用哪個(gè)科目來調(diào)整少計(jì)提的數(shù)?請(qǐng)問分錄怎么寫?
咨詢下老師,人力資源公司開差額發(fā)票,申報(bào)企稅的時(shí)候享受了小微企業(yè)政策,勞務(wù)派遣人員是算在勞務(wù)公司的還是算甲方的用工單位?
員工把車租給租賃公司,然后再租給公司
一般納稅人開普通發(fā)票可以開哪幾種稅率的發(fā)票
我們報(bào)關(guān)的時(shí)候用的國(guó)內(nèi)HS編碼,清關(guān)的時(shí)候要用目的國(guó)的Hs編碼,這兩者是不沖突的,不相關(guān)的吧
請(qǐng)問老師養(yǎng)殖場(chǎng)購(gòu)進(jìn)農(nóng)藥,作為場(chǎng)內(nèi)種蔬菜使用,收獲的蔬菜作為員工免費(fèi)食用,收獲的蔬菜不計(jì)量也不計(jì)價(jià),請(qǐng)問購(gòu)進(jìn)的農(nóng)藥款應(yīng)該記什么科目
老師你好 請(qǐng)問民非企業(yè)托管中心那些是怎么做稅務(wù)登記的?
老師好,我們自建的廠房,現(xiàn)已驗(yàn)收,但后續(xù)還有設(shè)備的安裝等會(huì)產(chǎn)生費(fèi)用 ,請(qǐng)問我們需要現(xiàn)在轉(zhuǎn)和固定資 產(chǎn)嗎?
賬套里面多計(jì)提的現(xiàn)在沖回,應(yīng)付職工薪酬是借方,管理費(fèi)用是借方紅字,對(duì)吧
老師好,我想問一下我們企業(yè)是主要在阿里巴巴國(guó)際網(wǎng)站做出口業(yè)務(wù)的,之前沒有做報(bào)送數(shù)據(jù)的時(shí)候,沒有申報(bào)這部分的營(yíng)業(yè)額,現(xiàn)在我們要正規(guī)操作,應(yīng)該怎樣處理呢?
公司機(jī)修員,品管,廠長(zhǎng),車間主任,這幾個(gè)工資計(jì)入哪個(gè)科目好呢


好的,老師,24年12月份有個(gè)暫估生產(chǎn)工資,制造費(fèi)-工資,我1月份需要紅沖,我也是紅沖以前年度損益調(diào)整這科目嗎
關(guān)鍵是那個(gè)工資是否已經(jīng)計(jì)入庫(kù)存商品銷售完了?
老師沒明白呢,這和庫(kù)存商品還有關(guān)系嗎?12月的制造費(fèi)都在12月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整的是損益科目,不涉及損益不調(diào)整
老師我這么做你看可以嗎:25年1月份做紅沖:借:以前年度損益調(diào)整-(紅字100000)貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(紅字100000)這個(gè)分錄是相當(dāng)于紅沖的12月份暫估的:借:制造費(fèi)-工資10萬,貸:應(yīng)付職工工資-10萬
借:制造費(fèi)-工資 這個(gè)不是損益科目,不影響上年的損益,要看生產(chǎn)的產(chǎn)品是否已經(jīng)銷售?
上年的產(chǎn)品已經(jīng)銷售完了,
老師,是這么做嗎::借:制造費(fèi)-工資10萬,貸:應(yīng)付職工工資-10萬,然后在做個(gè)正確藍(lán)字借方:制造費(fèi)-工資嗎
已經(jīng)銷售完就可以直接調(diào)整利潤(rùn)分配
需要重新做上年的財(cái)務(wù)報(bào)表,調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
明白了,涉及到損益的用以前年度損益調(diào)整科目,涉及的制造費(fèi)用直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。25年1月份做制造費(fèi)用-紅字,再做個(gè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)藍(lán)字 對(duì)吧
老師,我不想改財(cái)務(wù)報(bào)表了,直接在25年調(diào)整,可以嗎
需要更改報(bào)表才能稅前扣除