是的,就是那樣處理就行
老師好,一個(gè)高新企業(yè)的賬,2020年8月份,計(jì)提工資的會計(jì)科目是管理費(fèi)用_研發(fā)費(fèi) 工資, 而2020年9月份,計(jì)提工資的會計(jì)科目是:管理費(fèi)用_管理人員職工薪酬, 這個(gè)需要調(diào)整嗎? 謝謝
老師好,一個(gè)高新企業(yè)的賬,2020年8月份,計(jì)提工資的會計(jì)科目是管理費(fèi)用_研發(fā)費(fèi) 工資, 而2020年9月份,計(jì)提工資的會計(jì)科目是:管理費(fèi)用_管理人員職工薪酬, 這個(gè)需要調(diào)整嗎? 謝謝
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)少計(jì)提了去年6月份工資2000元,會計(jì)上已用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整,稅務(wù)上需要調(diào)整嗎?
老師,以前年度的職工工資計(jì)提有誤,原來計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)整是通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)嗎?我們用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,請問是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來調(diào)嗎?
老師,要補(bǔ)提以前年度的工資,原來計(jì)了管理費(fèi)用-工資,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,那用哪個(gè)科目來調(diào)整少計(jì)提的數(shù)?請問分錄怎么寫?
老師,國家給單位補(bǔ)貼的保險(xiǎn)錢記作什么營業(yè)外收入嗎
老師,這種打車的定額發(fā)票能用么
公司銷售部門攤銷的固定資產(chǎn)怎么做賬?老師
付藍(lán)球比賽計(jì)費(fèi)員32人費(fèi)用,請問要代扣個(gè)稅嗎?要身份證復(fù)印件和收款卡號復(fù)印件,還是做一個(gè)統(tǒng)計(jì)表,表中寫上身份證號及手機(jī)號?
老師這個(gè)如何計(jì)算‘公式
公司銷售部門攤銷的固定資產(chǎn)怎么做賬?老師
老師,您好,我想向您咨詢一個(gè)問題,我在做完個(gè)稅申報(bào)以后,我想把個(gè)稅申報(bào)生成的工資表下載出來,作為計(jì)算工資的原始憑證,我應(yīng)該點(diǎn)擊自然人扣繳端的哪個(gè)功能呢?
麻煩咨詢一個(gè)問題,材料合同是否需要稅務(wù)備案呢,現(xiàn)實(shí)實(shí)操上碰到對方公司這問這個(gè)問題,我這邊是從沒聽到過這個(gè)相關(guān)內(nèi)容
老師這個(gè)÷8是什么意思,不是應(yīng)該是,200×150%×2+200×200%×1嗎? 200×150%×2+200×200%×1
因公司資金緊張,工資未發(fā)放,個(gè)稅應(yīng)該按正常工資申報(bào)嗎,有沒有文件規(guī)定
好的,老師,24年12月份有個(gè)暫估生產(chǎn)工資,制造費(fèi)-工資,我1月份需要紅沖,我也是紅沖以前年度損益調(diào)整這科目嗎
關(guān)鍵是那個(gè)工資是否已經(jīng)計(jì)入庫存商品銷售完了?
老師沒明白呢,這和庫存商品還有關(guān)系嗎?12月的制造費(fèi)都在12月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整的是損益科目,不涉及損益不調(diào)整
老師我這么做你看可以嗎:25年1月份做紅沖:借:以前年度損益調(diào)整-(紅字100000)貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(紅字100000)這個(gè)分錄是相當(dāng)于紅沖的12月份暫估的:借:制造費(fèi)-工資10萬,貸:應(yīng)付職工工資-10萬
借:制造費(fèi)-工資 這個(gè)不是損益科目,不影響上年的損益,要看生產(chǎn)的產(chǎn)品是否已經(jīng)銷售?
上年的產(chǎn)品已經(jīng)銷售完了,
老師,是這么做嗎::借:制造費(fèi)-工資10萬,貸:應(yīng)付職工工資-10萬,然后在做個(gè)正確藍(lán)字借方:制造費(fèi)-工資嗎
已經(jīng)銷售完就可以直接調(diào)整利潤分配
需要重新做上年的財(cái)務(wù)報(bào)表,調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本
明白了,涉及到損益的用以前年度損益調(diào)整科目,涉及的制造費(fèi)用直接用利潤分配-未分配利潤科目。25年1月份做制造費(fèi)用-紅字,再做個(gè)利潤分配未分配利潤藍(lán)字 對吧
老師,我不想改財(cái)務(wù)報(bào)表了,直接在25年調(diào)整,可以嗎
需要更改報(bào)表才能稅前扣除