你好可以的 可以這么做的
老師您好。請問,如果我當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票,但是由于沒有銷項(xiàng)稅額,所以我入賬的時(shí)候入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)賬稅額,不進(jìn)行勾選確認(rèn)和抵扣,待我下個月有銷項(xiàng)稅額產(chǎn)生時(shí),我再對進(jìn)賬發(fā)票勾選確認(rèn)和抵扣,這樣操作可以嗎
增值稅發(fā)票,專票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣,可以少交增值稅,減少增值稅附加稅,為什么企業(yè)所得稅貴增加呢
老師,這個月外賬少了發(fā)票,但是手里還有增值稅專票。我可以先做費(fèi)用,下月再抵扣增值稅嗎。做營業(yè)成本 增值稅 -待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款。下月直接做應(yīng)交稅金-增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,我們是一般納稅人,請問我上個月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有取得,產(chǎn)生了1萬的增值稅,這個月才取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個月也沒有銷售產(chǎn)品,可以用這個月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了上個月的增值稅,再交上個月的增值稅嗎?
一般納稅人12月份取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬 當(dāng)月沒有對外開銷項(xiàng)發(fā)票 在2023年1月份申報(bào)增值稅的時(shí)候 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬可以全部抵扣完嗎?還是可以留著不抵扣 等開銷項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候再抵扣?
新公司物業(yè)會計(jì),剛接手7月份,6月份金蝶賬目憑證還沒有錄完,沒有結(jié)賬,請問最晚什么時(shí)候需要把憑證錄完結(jié)賬,只有結(jié)賬才能開始7月份憑證錄入嗎
老師這種情況要怎么注銷稅控UKey,江蘇這稅控必須要注銷了嗎
你好老師,我合作社已經(jīng)歇業(yè)一年半了,現(xiàn)在需要調(diào)賬,這一年半的賬沒有可以做的,固定資產(chǎn)折舊沒有計(jì)提折舊完,這些不做,可以直接調(diào)賬嗎?或者調(diào)賬放到歇業(yè)的最后一個月做了可以嗎?
單位租賃庫房,承租方一季度多算了租賃面積,給我方多開了4萬元發(fā)票,二季度少開4萬元發(fā)票可以嗎
老師,賬上有一筆多年前的應(yīng)付賬款,以前老板說可能付過了,對方已經(jīng)平賬,我這邊該怎么把賬平了,通過現(xiàn)金,還是通過其他應(yīng)付款款法人,那個風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn),或者老師有好的解決辦法
一開始我只選了B,因?yàn)楫a(chǎn)品種類是一定增加了的;對于A選項(xiàng)題目三個都是娃娃,種類肯定是算,硬要拆成兩個大類去看也不太合理,但是C選項(xiàng)種類下的規(guī)格題目中明確沒有提及;D選項(xiàng)題目也沒有說目標(biāo)定位→生產(chǎn)環(huán)節(jié)→銷售鏈條上增加關(guān)聯(lián)度。考慮多選題,硬著頭皮把A也選上了。這道題最多選AB,但是答案給了D選項(xiàng),敢問題目中哪里體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈條的關(guān)聯(lián)度提升啊啊?。???
以工代賑項(xiàng)目,村委會成立勞務(wù)公司 無盈利,上面撥付的勞務(wù)費(fèi)100萬,全部發(fā)放工資,收到撥付款 做主營收入 稅,現(xiàn)在問 小規(guī)模季度超過\'30萬 增值稅要交8000多,沒盈利 怎么交,這8000問上級要 又作為什么 才能要得到呢?
6月份開出增值稅專用發(fā)票,沒有收到增值稅專用發(fā)票。7月份要交15萬元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請出一個最佳解決方案
公司的主營業(yè)務(wù)收入是車輛租賃費(fèi),申報(bào)印花稅的時(shí)候應(yīng)該按買賣合同申報(bào)還是財(cái)產(chǎn)租賃合同申報(bào)
老師,又遇到同樣公式的問題了,能幫忙操作一下嗎
電子稅務(wù)局系統(tǒng)已經(jīng)自動上傳了開發(fā)票應(yīng)交銷項(xiàng)稅,過幾個月再交不收滯納金嗎
收取滯納金, 而且你的附加稅需要正常繳納。附加稅是按照抵扣增值稅之前的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快